抵扣购买的820税控盘维护费会计分录如何做会计分录?

一般纳税人购买的税控盘合计820元,全额抵扣怎样做会计分录
全部答案(共1个回答)
存款借:应交税费—应交增值税(减免税额)贷:管理费用
/ask/html/q/6.htm
你再补做一笔分录就行了。
借:应交税费-增值税(应纳税额减征额)1416
贷:营业外收入 1416
1、 购买时税控系统时的会计处理。即先按含税金额,费用正常计...
我公司是小规模纳税人,请问推广期购税控机全额抵税,要怎么做会计分录 ...税专用发票上注明的增值税税额为准),准予在该企业当期的增值税销项税额中抵扣。请给好评 ...
正常不可以抵,要在购进当进转出交增值税,但是有的专管员同意抵扣的就可以抵,税务查账的时候不会要求转出。
答: 第一次产验昂要交多少钱
答: 工行有个理财产品,月存.每年利息好几百。连存10年有分红,我算了一下很划算,比基金和单纯的存款都好,你去了解一下。
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天天瞎晃悠
根据财政部、国家税务总局日前发布的《关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》,增值税纳税人日(含当天)以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用,可凭购买增值税税控系统
zcwychina2006
购买了金税盘、报税盘、服务费1050元: 借:应交税费-抵减增值税额 1050 贷:银行存款 1050 转出未交增值税: 借:应交税费—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税 抵减应纳增值税: 借:应交税费—未交增值税 1050 贷:应交税费-抵减增值税
购买防伪税控设备和防伪税控技术服务费全额抵扣会计分录: 借:管理费用 贷:银行存款 同时 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:营业外收入 增值税纳税申报表填写注意需要填写主表和附表四两个地方: 1、根据《财政部 国家税务总局关于增
明天会美好
当然可以了,你可以做留抵。 在附表2中的第24、25行填写留抵数,第2笔填写本月实际抵扣额。第35行填本月认证的全部进项。 只是在下月就要将本月留抵的税额转出到下月当月的进项中去。 具体填:附表2的23、3行均填上月留抵税额。 一切就OK了
小手牵沙皮
一、有文件规定了范围。财政部 国家税务总局《关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》(财税〔2012〕15号):增值税防伪税控系统的专用设备包括金税卡、IC卡、读卡器或金税盘和报税盘; 1和2,不属于规定的抵
按账目收入填写,做到账表相符。在收入栏目中填0,在进项上按认证的进项发票上注明的税额填写。 正常进行纳税申报啊,没有销项,就零申报,有进项,如果增值税专用发票认证过了,就申报作进项留抵,留待下个月继续抵扣,如果没有进行增值税专用
除了增值税票的进项税额可以抵扣外,海关完税凭证;还有运输单位提供运输劳务自行开具的运输发票,运输单位主管地方税务局及省级地方税务局委托的代开发票中介机构为运输单位和个人代开的运输发票准予抵扣。其他单位代运输单位和个人开具的运输
疯狂的Yobka
新办一般纳税人的税控盘及服务费820元的费用,不作为进项税额抵扣,而是直接在应纳税额中抵减,没有期限限制。 《财政部 国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》(财税〔2012〕15号): 一、增值购买税控盘820会计分录_中华会计网校论坛
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购买金税盘的会计分录该如何做?
导师已解答
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1、金税盘账务处理购买税控系统专用设备(注,增值税防伪税控系统的专用设备包括金税卡、IC卡、读卡器或金税盘和报税盘),计入固定资产科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“递延收益”科目。按期计提折旧,借记“管理费用”等科目,贷记“累计折旧”科目;同时,借记“递延收益”科目,贷记“管理费用”等科目。这是财政部文件规定的会计处理方式,不过由于金额较小,很多企业也采取简易方式,直接借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”,贷记营业外收入,这样处理相对简单,同时也不需每年进行纳税调整。购买服务费,可以直接计入管理费用,抵减的增值税额,冲减管理费用。2、房地产老项目的增值税的进项税不允许抵扣,公司在取得进项票时认证再转出,目的是防止该发票成为滞留票,成为滞留票后,税务机关可能会进行查证,当然只要说明原因即可,但是我们的经验是,一般为了避免这种麻烦,都是认证后再转出。
您好,感谢信任与提问。根据《关于增值税税控系统专用设备和…
您好,第一个问题,应该用应交税费-应交增值税-未交增值税…
您好:小规模纳税人旅行社举例如下假设收款100万,付团费…
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