2016年度事业单位年终决算报表决算怎么公示

重庆市九龙坡区档案局(馆)2016年部门决算公示
重庆市九龙坡区档案局(馆)2016年部门决算公示
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发布机构:区档案局
2016年重庆市九龙坡区档案局(馆)部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策;统筹规划全区档案工作;起草全区档案工作规范性文件;制定并组织实施全区档案事业发展规划、档案工作规章制度。2.负责全区档案行政管理;指导协调、监督检查全区机关、团体、企事业单位的档案业务工作,依法查处档案违法案件。3.接收、征集、整理和集中统一管理区级党政机关、群众团体、区直属单位及部份企事业单位的重要档案资料和有关九龙坡区历史发展的档案资料,承担区档案馆安全的责任。4.组织制定全区档案工作人员队伍建设规划;指导全区档案宣传教育、档案工作人员培训工作。5.指导全区档案科研工作,研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。6.采取各种形式开发档案资源,开展档案编研工作;依法向社会开放档案信息资源,为社会利用档案资源提供服务;依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利;负责全区档案资料目录系统以及馆藏档案检索系统工作。7.负责利用档案资料开展社会教育服务,向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。8.负责全区档案信息化建设;建立、维护全区档案资料信息网络;负责全区电子文件档案管理工作的监督和指导。9.参与国内外档案学术交流;承办有关档案与档案工作的涉外事务。
(二)机构设置。
档案局与档案馆两块牌子一套班子。核算单位个。内设信息科,办公室,业务科。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计480.62万元,支出总计480.62万元。与2015年决算数相比,收入减少102.81万元、下降20.84%,主要原因是2016年市级项目经费减少等。支出减少18.05万元,下降3.62%,主要原因2016年市级项目经费减少。
本部门2016年度收入合计390.62万元,其中:财政拨款收入390.62万元,占100%;
本部门2016年度支出合计390.62万元,其中:基本支出304.42万元,占77.93%;项目支出86.20万元,占22.07%。
本部门2016年度年末结转和结余90万元,与上年结转和结余数据一致。主要原因是档案馆建设项目正在开展前期申报审批工作,尚未支付资金。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入390.62万元,较上年决算数减少102.81万元,下降20.84%。主要原因是2016年市级项目经费减少等。较年初预算数增加69.23万元,增长21.54%。主要原因是追加了异地夸馆查档服务试点、退休人员养老金等。
本部门2016年度财政拨款支出390.62万元,较上年决算数减少18.05万元,下降3.62%。主要原因是主要原因是2016年市级项目经费减少等。较年初预算数增加69.23万元,增长21.54%。主要原因是在职人员工资福利,离退休人员离退休费及生活补助的增加等。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出272.29万元,占69.71%,较年初预算数增加65.56万元,决算数大于年初预算数,主要原因是在职人员工资福利,离退休人员离退休费及生活补助的增加;社会保障和就业支出98.05万元,占25.1%,较年初预算数增加3.67万元,决算数大于年初预算数,主要原因是在职人员养老保险和职业年金的增加;医疗卫生与计划生育支出10.62万元,占2.72%,与年初预算数一致,决算数等于年初预算数;住房保障支出9.66万元,占2.47%,与年初预算数一致,决算数等于年初预算数。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出304.42万元。其中:人员经费233.04万元,较上年减少1.63万元,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费等。公用经费71.38万元,较上年增加22.43万元,主要原因是公务车改革,增加了公务交通补贴等,公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务车运行费、办公设备购置费等。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2016年度本部门 “三公”经费支出共计4.9万元,较年初预算数增加2.15万元,增加的主要原因是:因公务车改革,本部门保留公务车数量未确定,故2016年年初预算总未编制公务车运行费,待保留公务车数量确定后,由区财政统一追加预算;较上年支出数减少4.48万元,减少的主要原因是:一是我部门今年实施公车改革,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2016年度本部门因公出国(境)费用0万元,较上年支出数减少2.6万元,减少的主要原因是主要是用于进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
公务车运行维护费4.51万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查指导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等),费用支出较年初预算数增加4.51万元,主要原因因公务车改革,本部门保留公务车数量未确定,故2016年年初预算总未编制公务车运行费,待保留公务车数量确定后,由区财政统一追加预算;较上年支出数减少1.64万元,主要原因是同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费0.39万元,主要用于接待主要用于接待国内其他省市档案局到我单位学习调研工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少2.36万元,较上年支出数减少0.24万元,减少的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。。
(三)“三公”经费实物量情况。
2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,保有量为2辆;国内公务接待5批次,48人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费81.25元,车均购置费0万元,车均维护费2.25万元。
&四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出71.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务车运行费、办公设备购置费等。机关运行经费较2015年增加22.43万元,增长45.82%,主要原因是公务车改革,增加了公务交通补贴等。&
(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额49.17万元,其中:政府采购货物支出32.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.5万元。主要用于采购异地夸馆查档服务试点的设施设备、档案数字化扫描等。
(四)预算绩效管理情况说明。
2016年对2015年部门支出开展了整体评价,涉及资金 408.67万元。
五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
&& 六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
&& 本单位决算公开信息反馈和联系方式:办公室电话:023-
1. 2016年收入支出决算总表
2. 2016年收入决算表
3. 2016年支出决算表
4. 2016年财政拨款收入支出决算总表
5. 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
2016年收入支出决算总表
金额单位:万元
财政拨款收入
一般公共服务支出
上级补助收入
公共安全支出
附属单位上缴收入
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
医疗卫生与计划生育支出
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
粮油物资储备支出
债务还本支出
债务付息支出
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
年初结转和结余
年末结转和结余
2016年收入决算表
金额单位:万元
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
一般公共服务支出
& 行政运行
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
& 归口管理的行政单位离退休
医疗卫生与计划生育支出
& 行政单位医疗
& 公务员医疗补助
住房保障支出
住房改革支出
& 住房公积金
& 购房补贴
2016年支出决算表
金额单位:万元
本年支出合计
上缴上级支出
对附属单位补助支出
一般公共服务支出
& 行政运行
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
& 归口管理的行政单位离退休
医疗卫生与计划生育支出
& 行政单位医疗
& 公务员医疗补助
住房保障支出
住房改革支出
& 住房公积金
& 购房补贴
2016年财政拨款收入支出决算总表
金额单位:万元
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一般公共预算财政拨款
一般公共服务支出
政府性基金预算财政拨款
公共安全支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
医疗卫生与计划生育支出
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
粮油物资储备支出
债务还本支出
债务付息支出
本年收入合计
本年支出合计
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位:万元
一般公共服务支出
& 行政运行
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
& 归口管理的行政单位离退休
医疗卫生与计划生育支出
& 行政单位医疗
& 公务员医疗补助
住房保障支出
住房改革支出
& 住房公积金
& 购房补贴
2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位:万元
2016年一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
工资福利支出
& 基本工资
& 津贴补贴
& 其他社会保障缴费
& 其他工资福利支出
商品和服务支出
& 维修(护)费
& 公务接待费
& 工会经费
& 公务用车运行维护费
& 其他交通费用
& 其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
& 住房公积金
& 购房补贴
其他资本性支出
& 办公设备购置
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位:万元
年初结转和结余
年末结转和结余
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
金额单位:万元
一、“三公”经费支出
二、机关运行经费
(一)支出合计
(一)行政单位
& 1.因公出国(境)费
(二)参照公务员法管理事业单位
& 2.公务用车购置及运行维护费
&&& (1)公务用车购置费
三、国有资产占用情况
&&& (2)公务用车运行维护费
(一)车辆数合计(辆)
& 3.公务接待费
& 1.部级领导干部用车
&&& (1)国内接待费
& 2.一般公务用车
&&&&&&&& 其中:外事接待费
& 3.一般执法执勤用车
&&& (2)国(境)外接待费
& 4.特种专业技术用车
(二)相关统计数
& 5.其他用车
& 1.因公出国(境)团组数(个)
(二)单价50万元以上通用设备(台,套)
& 2.因公出国(境)人次数(人)
(三)单价100万元以上专用设备(台,套)
& 3.公务用车购置数(辆)
& 4.公务用车保有量(辆)
& 5.国内公务接待批次(个)
&&&& 其中:外事接待批次(个)
& 6.国内公务接待人次(人)
&&&& 其中:外事接待人次(人)
& 7.国(境)外公务接待批次(个)
& 8.国(境)外公务接待人次(人)
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2016年度部门决算公开
2016年度部门决算公开
文字大小:[ && ]&&&背景色:&&&&&&&
淮南市招商局2016年部门决算情况
一、部门主要职能
负责全市招商引资工作的总体规划、年度计划和组织实施,为全市招商引资工作提供服务。对全市大型节庆活动进行统筹规划和指导协调。
二、2016年度部门决算单位构成
从决算单位构成看,淮南市招商局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。
纳入淮南市招商局2016年度部门决算编制范围的单位共4个, 情况见下表:
淮南市招商局本级
淮南市驻杭州招商联络处
淮南市驻深圳招商联络处
淮南市驻厦门招商联络处
三、淮南市招商局2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计660.8万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计660.8万元(含结余分配和年末结转结余)。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计660.8万元,其中:财政拨款收入660.8万元,占100%.(其中招商局本级收入526.1万元,淮南市驻深圳招商联络处收入102万元,淮南市驻杭州招商联络处收入15.7万元,淮南市驻厦门招商联络处收入16.9万元)
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计660.8万元,其中:基本支出259.9万元,占39.3%;项目支出400.9万元,占60.7%。(其中招商局本级支出526.1万元,淮南市驻深圳招商联络处支出102万元,淮南市驻杭州招商联络处支出15.7万元,淮南市驻厦门招商联络处支出16.9万元)
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计660.8万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计660.8万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,收、支总计各减少74万元和74万元,降低13%,主要原因:淮南市驻杭州招商联络处撤销并入淮南市驻上海联络处,淮南市驻厦门招商联络处并入淮南市驻深圳招商联络处。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出660.8万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少74万元,降低13%。主要原因:淮南市驻杭州招商联络处撤销并入淮南市驻上海联络处,淮南市驻厦门招商联络处并入淮南市驻深圳招商联络处。
2.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出660.8万元,其中:基本支出259.9万元,占39.3%;项目支出400.9万元,占60.7%。具体情况如下:
1.“一般公共服务”2016年度决算611.4万元,其中:“行政运行”决算110.5万元,主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。“一般行政管理管理事务459.9万元,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。事业运行39.1万元,反映除为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。(其中招商局本级支出479.6万元,淮南市驻深圳招商联络处支出100.7万元,淮南市驻杭州招商联络处支出14.9万元,淮南市驻厦门招商联络处支出16.2万元)
2.“社会保障和就业”2016年度决算26.7万元,其中:“归口管理的行政单位离退休”决算26.7万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算9.5万元。
4.“住房保障支出”2016年度决算13.2万元。其中:“住房公积金”决算13.2万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出259.9万元,其中人员经费215万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公共经费44.9万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
淮南市招商局2016年度没有政府性基金收入和支出
(八)其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度淮南市招商局机关运行经费34.6万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2016年度淮南市招商局政府采购支出总额1.19万元,其中:政府采购货物支出1.19万元。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
&&& (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。
(可根据本部门预决算实际情况增加相关名词解释)
附件:1.淮南市招商局收入支出决算总表
2.淮南市招商局收入决算表
3.淮南市招商局支出决算表
4.淮南市招商局财政拨款收入支出决算总表
5.淮南市招商局一般公共预算财政拨款支出
6.淮南市招商局一般公共预算财政拨款基本支出决算表
&&&&&& 7.淮南市招商局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2016年度部门决算说明公示(财务科)
2016年度部门决算说明公示(财务科)
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&&&&& 依据《预算法》和财政财务管理有关规定,现将乌鲁木齐市第一人民医院2016年度决算公布如下:&&&&& 一、上年结转和结余1,024,585.13元。其中:&&&&& 1、基本支出结转和结余0元。&&&&& 2、项目支出结转和结余1,024,585.13元。&&&&& 二、本年收入590,872,581.12元。其中:&&&&& 财政拨款(含政府性基金预算,下同)收入43,716,229.62元。&&&&& 三、本年支出580,355,007.63元。其中:&&&&& 1、基本支出579,495,303.24元。&&&&& 公共预算财政拨款支出43,452,229.62元。&&&&& 政府性基金财政拨款支出264,000元。&&&&& 2、项目支出859,704.39元。&&&&& 公共预算财政拨款支出595,704.39元。&&&&& 政府性基金财政拨款支出264,000元。&&&&& 四、用事业基金弥补收支差额0元。&&&&& 五、结余分配9,532,216.37元。&&&&& 六、年末结转和结余2,009,942.25元。&&&&& 其中:1、基本支出结转和结余0元。&&&&& 2、项目支出结转和结余2,009,942.25元。&&&&& 七、事业单位基金(事业单位填列)。&&&&& 1、事业基金年末结余282,337,201.95元。&&&&&&2、非流动资产基金年末结余64,269,813.49元。&&&&& 3、专用基金年末结余92,324,112.87元。&&&&& 我单位按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条列》和国务院办公厅印发的《2015年政府信息公开工作要点》等有关规定,切实履行决算公开的责任和义务,积极做好本单位决算公开相关工作,公开方式及网址与2016年度部门预算一致。
&&&&&&&&&附件:2016年度部门决算公开表
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关于做好2016年度事业单位法人年度报告公示工作的通知发布日期:浏览次数:字号:[
]各区编办,市直各部门单位,市属各功能区管委会,驻莱有关部门单位: 根据国务院《事业单位登记管理暂行条例》、中央编办《事业单位登记管理暂行条例实施细则》《事业单位法人年度报告公示办法(试行)》和省编办要求,现就做好2016年度事业单位法人年度报告公示工作通知如下:  一、年度报告公示的对象和程序  (一)对象。2016年7月1日前,经事业单位监督管理机关许可登记并颁发载有统一社会信用代码《事业单位法人证书》的事业单位。(二)程序。事业单位于日至3月20日向事业单位监督管理机关报送上一年度的年度报告。年度报告经由“山东省事业单位监督管理信息系统”(网址:山东省事业单位监督管理网http://sydwjg.)提交,并通过系统信息公开平台向社会公示,接受社会监督。事业单位作为年度报告公示主体,对其真实性、合法性负责。各举办单位要认真组织所属事业单位在规定时限内完成年度报告公示工作,并按照有关规定,通过系统对年度报告的内容进行保密审查。党委政府直属事业单位负责本单位保密审查工作。经举办单位审查后的事业单位法人年度报告将自动通过“山东省事业单位监督管理网”向社会公示,任何公民和社会组织均可自由查阅。  二、年度报告需要提交的材料年度报告需要提交《事业单位法人年度报告书》及其他相关材料。(一)《事业单位法人年度报告书》。其内容包括:法人登记事项;开展业务活动情况;相关资质认可或执业许可证明文件及有效期;资产损益情况;对《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则的执行情况;绩效和受奖惩情况;涉及诉讼情况;社会投诉情况;接受捐赠资助及使用情况;其他需要报告的情况。《事业单位法人年度报告书》直接在山东省事业单位监督管理信息系统“年度报告公示”业务中填写、提交。(二)其他相关材料。年度报告附以下材料:①《事业单位法人证书》副本;②举办单位盖章确认的上一年度末的资产负债表;③举办单位盖章确认的上一年度末的收入支出决算总表或利润表(财政拨款、财政补贴事业单位提交收入支出决算总表,经费自理、企业化管理事业单位提交利润表);④有关资质认可或执业许可证明文件(业务范围不涉及资质认可事项或者执业许可事项的,不用提交);⑤举办单位盖章确认的2016年度工作总结。上述材料,须分别扫描为pdf文件(均须小于2M),上传到山东省事业单位监督管理信息系统“年度报告公示”业务“附件”栏中的对应项目。三、监督管理年度报告公示过程中,事业单位监督管理机关将通过监督管理信息系统对年度报告公示情况进行网上监测检查,年度报告公示结束后,市编办将组织开展年度报告公示信息“双随机、一公开”专项抽查,及时掌握年度报告公示情况和存在的问题。年度报告公示情况和存在的问题将纳入事业单位信用记录并向社会公示,事业单位未在规定时间内报送年度报告并公示的一律列入异常信息台账。对不按规定报送并公示年度报告或故意隐瞒情况、弄虚作假、年度报告内容与事实不符的,依法给予书面警告并通报其举办单位和事业单位监督管理工作联席会议成员单位、暂扣《事业单位法人证书》及单位印章并责令限期改正、撤销登记并收缴《事业单位法人证书》及单位印章的处罚。
莱芜市机构编制委员会办公室              日

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