增值税缴税期限已经缴费成功后发现有笔款没加进去没缴税怎么办

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 前伸出来,想要能够问出一些内幕,毕竟作为一名享誉世界的模特,还是纽约地产大亨的女儿,她的一举一动都是新闻,更不要提关于伊万卡的未婚妻。伊万卡虽然默不作声,但是所有的记者都将手中
 所部配的是边军,如果是没有疯血症,而且战斗素质更高的关内军……”“还真的有可能战胜黄旗军!”“虽然秦枫手下还有从燕京到出来的两百精兵,但恐怕也是杯水车薪……”可就在这时,忽地黄旗军统帅指着
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看过本文的人还看过增值税专用发票税率问题我们要付一笔款给对方,但对方无法提供正式发票,于是我们让对方以我们的抬头来开具发票,他们开过来的发票是增值税发票,我们要支付的总价是34484,但是他们开具的是加上17%的税率总价34484的发票,这样的发票我们是否就等于替他们支付了17%的税率.如果再让他们补齐那17%税率金额的发票是不是就可以了?有点晕,购货方是我们,我们需要支付对方34484的货款,17%税率不由我们支付。因此我现在是不是需要一张金额2.28,价税合计40346.28的发票就对了。对方说是不纳税单位,所以我们让他们想办法去搞发票给我们报销。
奶瓶君1830
那17%的税率是对方支付的,和你们没有关系.主要是你开过来的发票是做什么用途?增值税是用来抵税的,所以你可以拿来做抵扣,前提是你公司是一般纳税人,如果不是也可以拿来做费用.
我们是公司,要付对方一笔账,但是他们是一家不纳税单位,说没有机打发票。但是没有发票我们不能入账。因为他们没有发票,所以我就让他们用我们单位为发票的抬头。是不是我拿到的发票,必须购买金额的部分是34484就对了,税率那里就不归我们管。现在这张发票价税金额那里才是34484。
其实我没听懂你所说的,如果对方不是一般纳税人不具备开票的资格,他开出来的发票单位是哪里?(这个可以不管,只要发票是正规的增值税就可以了。)
如果对方要求你把货款介到开票的单位,你就按照正常流程介过去。如果对方要求你别介入开票的单位,你可以把这张增值税发票做现金付款做掉。税率和你是没关系的。
我大概明白了。是这样子的,我们是公司,对方是学校,但是学校那里无法提供给我们机打发票,于是我们让他们用我们公司的名义去开发票,他们去采购了办公用品,抬头是我们公司,开票单位是他们采购东西的公司。我们就是要付他们34484的款项,老板说如果价税合计是34484等于我们帮他们支付了5000多的税率。所以其实我们需要一张金额是34484+17%税率这样的增值票就对了吧。个人不是很明白发票方面的问题……很惆怅……
你要记得税率是对方公司给税局的,和你没什么关系,你只要看下发票上的金额是34484就可以了,把发票收起来留着入账!另外你的34484这张增值税发票是可以拿来抵你们的税的。
其实就是因为对方说他们不纳税,但是我们要他们缴税才要发票的,所以如果他们给的发票是价税合计34484,就等于他们买了29473的东西,而17%的税5010变成了我们替他们交的。这回没错了吧。所以我需要的是一张他们买了34484不含17%税率的发票这样对不。
我都被你绕晕了,刚楼下的那位大哥已经用一句话概括了全部。
学校不是一般纳税人,但是学校已经从采购公司那里开了发票给你,那家采购公司已经替这张发票买了单。
谁开增值税给你们谁纳税,你就别纠结这个了。和你们一点关系也没有,只要对方把对等的金额发票开你公司抬头就好了。
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不是。你总共支付了多少?如果是34484元得话,那就对了。并且增值税专用发票可以报销啊,你担心什么?如果加上17%的税率,才34484元。那么你们赚了。*0.17=5010.50元。这个数字就是你还可以从这个月应缴税款中抵扣的数目。那就等于你应该付34484元的不含税货款,你才付了29473.5元。干嘛还要发票啊。...
增值税发票就是正式发票,你付34484人家肯定是开34484的发票。这要看你们是怎么谈得价钱了。
谁开发票谁就已经负担税金,跟你没关系的,你只要一张34484的发票就行了。
你需要的是价税合计为34484的发票,这样才跟你的银行付款对得上!
这种情况,只能让你的供货方去国税局申请代开3%的增值税专用发票。否则,通过其他渠道给你开来的发票都是不合法的。一旦问题败露,不但税款不让抵扣,而且你公司还要受到处罚。金额达的还要追究刑事责任。国家对虚开代开增值税专用发票打击力度是很大的...
你们就继续绕吧,
受不了你们,
本来还想说说的, 还是算了,
再绕, 他就给你们真的绕晕了,
o(∩_∩)o 哈哈
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