用友t6怎么反记账期初数不平,不让记账怎么办

用友T6ERP使用软件前都是手工做账,启用软件时,有时财务和库存确认的不一致,那么在录期初的时候如何录入呢?是以财务的为标准,还是以仓库的为标准,怎么才不会影响到后续的业务,又能保证总账和存货期初对账平衡。 - 用友财务软件技术与售后服务中心
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& 用友T6ERP使用软件前都是手工做账,启用软件时,有时财务和库存确认的不一致,那么在录期初的时候如何录入呢?是以财务的为标准,还是以仓库的为标准,怎么才不会影响到后续的业务,又能保证总账和存货期初对账平衡。
问:为什么使用软件前都是手工做账,启用软件时,有时财务和库存确认的不一致,那么在录期初的时候如何录入呢?是以财务的为标准,还是以仓库的为标准,怎么才不会影响到后续的业务,又能保证总账和存货期初对账平衡。 答:在用友T6企业管理软件中出现上述错误的解决办法如下:操作流程:(1)7月总账录入期初余额: 6月手工账
借:原材料 1000
贷:物资采购 1000
借:物资采购 800
应缴税金—进项税 136
贷:应付账款
936(2)采购模块录入期初采购入库单,数量200,单价1元(3)存货核算期初:数量 1000,单价1,库存期初数量 1000,单价1(4)参照期初采购入库单生成采购发票,修改单价为2元,进行结算成本处理,结算金额为400,查询
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