2016公务出差住宿标准每天没有额外补助吗

2016年中央和国家机关各级别工作人员公务外出差旅费标准-政府部门
2016年中央和国家机关各级别工作人员公务外出差旅费标准
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文章《2016年中央和国家机关各级别工作人员公务外出差旅费标准》由作者投稿编辑于 10:18:42 收集整理发布,希望对你有所帮助,请及时向我们反馈。 2月15日,中纪委网站发布《图解官员公务外出差旅费标准》,对工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等差旅费作出具体规定,其中伙食补助费报销规定:出差人员应当自行用餐,凡由接待单位统一安排用餐的,应当向接待单位交纳伙食费;市内交通费报销规定:每人每天80元包干使用,出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的,应向接待单位或其他单位交纳相关费用。(据日中纪委网站)
  差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。中央和国家机关各级别工作人员出差,交通、住宿、伙食等花多少钱和报销注意事项等都作了详细的规定。其中,部级官员可坐头等舱,省部级住宿800元。
  中央单位将建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准,并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
在了解国防部和军委之间的关系之前,先让我们看看国防部和军委分  纪委,又称纪检委,是“纪律检查委员会”的简称( commission
中华人民共和国国防部是中华人民共和国国务院下属的一个部门,是 中华人民共和国建立后,1954年9月第一届全国人民代表大会第一次会 省纪委书记和省长谁大:省委书记更猛些!!
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06:51:39  评论(/1)
不再统一按照省会城市标准
财政部相关负责人表示,自日起,中央和国家工作人员赴地方出差住宿将改变此前统一按照省会城市标准执行的做法。在一个省内出差,将根据出差目的地经济发展水平和物价水平差异,执行1-7档不同的住宿费上限标准。
财政部相关负责人指出,这符合《党政机关厉行节约反对浪费条例》明确经费开支标准动态调整的规定,符合实际工作需要,有利于厉行节约、反对浪费,规范管理、精准施策,切实降低行政成本。
梳理明细表可见,北京、上海、江西、安徽等省市的所有地区均执行1档相同的标准;而四川的住宿费标准档次最多,根据不同地区分为了7档标准。
部级官员出差京沪日限1100元
按照财政部公布的明细表,以去北京、上海出差为例,部级官员住宿费标准每天限额1100元,司局级官员每天分别限额650元和600元,其他人员每天限额500元。
重庆、天津等地的标准进一步细化。如天津,在6个中心城区、滨海新区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、静海区、蓟县,部级、司局级、其他人员的标准为800元、480元、380元;在宁河区的标准则为600元、350元、320元。
对流云系发展旺盛,台南今天傍晚突然下了一场大雨,全市37个行政区普遍降雨,其中5个行政区时雨量达大雨标准。台南今天下午天色昏暗,乌云罩顶,下午4时许开始降雨,出现雷雨及阵雨,很多人都听到轰隆隆的打雷声。中
财政部关于印发《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》的通知财行[2016]71号党中央有关部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各民主党派中央,全
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重庆市财政局公开信箱
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邮件字号:
渝财政信箱[
发布单位:
来信内容:
2016重庆国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准
2016重庆国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准是多少、?
办理单位:
办理结果:
秘密同志:
你通过重庆市政府公开电子信箱咨询的“2015年重庆国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准”事宜的邮件收悉。现回复如下:
根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市市直机关差旅费管理办法〉的通知》(渝财行[2014]39号)的规定,市直机关工作人员出差伙食补助费标准为:在主城区出差,伙食补助费标准按照早、中、晚餐分别为10元、45元、45元;到远郊区县出差伙食补助费标准为每天补助90元;到西藏、青海、新疆出差伙食补助费标准为每天补助120元、到重庆市外的其他省、市出差伙食补助费标准为每天补助100元。重庆市区县党政机关工作人员出差伙食补助费标准需要向当地财政部门咨询,具体执行方法还需向你所在单位的财务部门咨询。
发布时间:
ICP备案编号:渝ICP备号差旅费报销制度2016
差旅费报销制度2016
发布时间:责任编辑:余辉
  差旅费报销制度是怎么样的呢?下面是正文:
  第1篇:差旅费报销管理制度
  为有效控制差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度化,特制定本制度:
  一、因公出差的办理程序
  1、因公出差人员必须事先填写&出差申请单&,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差。
  2、出差人借款需持批准后的&出差申请单&填写&用款申请单&,由部门负责人签字担保后,经领导签批,财务部门负责人核准后方可借款。
  3、出差人员回公司应在&出差申请单&中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况,向分管领导汇报,由分管领导考核结果,并在&出差申请单&任务完成情况栏中签署考核意见。
  4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线,增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
  二、费用标准
  1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干,其标准如下:
  (1)集团公司领导:按出差所在地区不同,本着节约的原则可住3&5星级宾馆,误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销,不再列支误餐津贴。
  (2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员:可住3&4星级宾馆,误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销,不再列支误餐津贴。
  (3)公司中层干部:住宿标准省会180元以内,非省会120元以内。伙食补助40元/天。
  (4)一般工作人员:住宿标准省会80元以内,非省会60元以内。伙食补助40元/天。
  (5)市内交通费:公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车,并注明乘车区间。如遇特殊情况,事后应写书面汇报,经经主管部门领导批准后,方可报销。
  2、去集团公司的分支机构或办事处如:沈阳、长春、北京、上海、深圳等地,出差人员必须住办事处,食宿由办事处承担,不享受伙食及住宿补助,如因办理业务路途较远,而中途无法返回办事处就餐,可按每天10元补助,但需持有办事处负责人的签字确认证明。
  3、(1)外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干,采取分项计算的方法,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,只享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时,住宿费用按标准列支,伙食补助、公杂费,市内交通费按前述标准予以补助。
  (2)外出学习人员,住宿费实行包干标准,伙食补助每天20元,外出学习途中可享受伙食补助费,学习期间可享受公杂费、市内交通费。
  4、出差特区(深圳、珠海、海南、厦门、汕头),费用本着节约的原则伙食费60元/天。
  三、几点具体规定:
  1、旅途中未住宿,不享受住宿费包干,只享受伙食、市内交通二项补助费。
  2、出差当日往返可享受全额补助(包括次日晨抵达本市)。
  (1)中午12时前离开本市按全天补助标准。
  (2)中午12时后离开本市按半天补助15元。
  (3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。
  (4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。
  3、订票费、退票费原则上不予报销,如遇特殊情况需写书面汇报,报总经理批准后,方可报销。
  4、乘坐交通工具的规定:
  (1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机,火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机,火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准,方可报销。
  (2)、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺,特快按票价50%,其它列车票价60%予以补助。白天乘坐火车软座、软、硬卧不予报销。
  (3)、去集团公司设有办事处的地区,连续乘车16小时以上,另外予以30元伙食补贴。
  (4)、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱,超过六小时发给夜间乘车(船)补助费30元。
  (5)、带车辆外出,随车送货扣除包干费中交通补助费。如随车送货后还需办理其他业务可享受交通补助费(需分管领导或部门负责人批准)。
  5、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意,须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销,并不再享受当天伙食补助。凡同领导一起就餐,餐费已报销者均不再享受伙食补助。
  6、驾驶员出差补助标准;司机外出按15元/百公里补助,货车如二名司机按25元/百公里补助。货车司机住宿费以50元/天标准支付,小车司机按同车领导及工作人员住同档次宾馆,因特殊情况不能按时返回,应说明情况经分管领导签署意见后,扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助。
  7、驾驶员外出行车途中的违章罚一律不准报销。
  8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据,部门负责人审批时要加强对票据的审核,不是出差途中的费用不予报销。
  9、出差时借款,前帐(账)不清、后帐(账)不借,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成帐(账)务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。
  10、本制度自发布之日起执行。
  第2篇:差旅费报销制度
  为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本厂的实际情况,特制定本制度。
  一、报销范围:
  本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
  二、出差审批办法:
  1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写&出差申请单&明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。
  如要借款,应填写&领款单&,根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行&前帐不清、后帐不借&的原则。
  2、差旅费报销程序:经批准出差办事人员,应如实填写&差旅费报销单&,并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字,再交财务部审核签字,按《差旅费费用报销程序》予以报销,按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车,应事前向厂长请示同意,报帐时由厂长签字认可。
  二、差旅费报销原则
  (1)市区内出差不论时间长短,均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可发给误餐补助费,超出市区范围的,发出差补助费六十元每天。
  (2)住宿费报销条件:按出差的实际天数凭正式发票计算报销,没有正式发票的均不给报销。
  (3)车费报销条件:超出市区范围的凭正式发票给予报销,没有正式发票均不给报销。
  (4)出差人员应在回公司后15天内报帐,需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
  (5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地,未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
  (6)出差人员一般不得乘坐飞机,经批准才能乘坐飞机,其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销,不在市内交通费包干的范围。
  三、差旅费报销有关注意事项
  1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
  2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理,出差人员不准超标准住宿和坐飞机,因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的,须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。
  3、出租车票按规定一般不予报销;特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。
  4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后,电话通知的须在出差事由中注明。
  5、一事一单,不得将数次出差合并一单报销。
  6、出差期间购买的物品、资料等,需加填费用报销单报销,不得合并在差旅费中报销。7、订票手续费不得超过车船等票价的15%,退票费不予报销。
  8、车票遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等)并由审批厂长签字证实,由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。
  四、本规定从日起执行。本厂应参照本制度,制定本厂差旅费管理办法,并报厂长批准后执行。
  第3篇:差旅费报销管理制度
  1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要,进一步规范差旅费开支的项目及标准,特制定本制度。
  2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务,尽量控制公务出差,缩短出差时间,减少出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意,报校长批准,否则,不报销差旅费。
  3、出差人员的差旅费,按&交通费凭票据实报销,住宿费限额凭据报销,伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用&的办法报销。
  4、住宿费报销办法
  ①住宿费限额控制标准:直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/晚/人。一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准,然后据实报销。
  ②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销,实际住宿费超过限额标准的部分自理,不予报销。
  ③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的,不予报销住宿费。
  ④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销,但不得超出第4条第①款的规定,若举办单位免费提供住宿的,按第4条③款执行。
  5、交通费报销办法
  ①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱,也不得租用出租车。
  ②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元,地县每人每天15元包干使用。
  ③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。
  ④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。
  ⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的10%计发个人补助费(www.)。乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的30%计发个人补助费。
  ⑥经批准乘坐飞机的,如遇航班打折,一律按打折后票价据实报销。
  6、出差人员的伙食费补助办法
  ①县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为:本省地州市及以下每天每人20元,省会每天每人30元,省外每天每人40元。
  ②经学校研究,校长同意参加各种短期学习的培训人员,不分区域,学习期间每人每天补助生活费8元。
  ③小专业学生外出培训和学生实习就业的带队驻点教师,往返培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销,驻点期间的各种补助按每人每天100元包干。驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决。
  7、出差人员通讯费补助办法
  ①本市内出差不补通讯费,本市外省内出差每天补助15元,省外每天补助25元。
  ②参加各种短期学习和培训的人员,除补助往返学习和培训地点两天的通讯费外,学习期间不补通讯费。
  8、出差人员未按审批出差路线绕道出差的,其绕道期间多开支的交通费和住宿费用由个人自理,且不发绕道期间的出差伙食补助费、市内交通费和通讯补助费。
  9、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理。
  10、外出处理公务确需开支公关费用的,必须事前报校长批准,然后凭据在相关专项经费中报销。
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