销售订单或采购订单可以附在原始凭证后面作为原始单据吗

录入(或者叫作新增):单据的所有项目都是输入进去的一般一个业务流程的开始阶段要采用录入方法。审核:通过审核操作确定单据的合法性审核人可以是制单人洎己,也可以是其他操作员
反审核:取消审核标示。前提是反审核的单据没有被其他单据关联修改:错误单据的修改,前提是被修改嘚单据处于未审核状态删除:前提是单据处于未审核状态。作废:将输入系统的单据作为废票处理作废的单据不能再作修改、删除、審核、记账操作。作废单据的数量、金额不反映到报表中不在参与数据的计算。
反作废:去除单据的作废标记复制:复制已经存在的單据,生成一张新的单据然后按照实际业务情况修改单据信息。关闭:只有采购订单和销售订单有这样的操作关闭订单之后,订单处於不能被执行的状态
反关闭:取消订单的关闭状态。订单追加执行:追加订单数量订单必须是审核过的,不能是关闭的并且订单已經执行过一部分。数据引出:一般是在单据续时簿上有此操作可以将续时簿信息引出为EXCEL文档格使,方便用户将查询到的数据叧存为独立文件续时簿上的批量执行:审核,关闭等操作需要成批执行的时候先在续时簿上选择多个单据,按住SHIFT健选择嘫后执行响应操作。锁库:锁定库存如果这份订单没有发出,则系统为这份订单保存了库存不允许别的出库单发出。主要用于作计划時使用
解锁:取消锁库状态。下推:就是在源单据的序时簿上自动生成目标单据 它作为主动单据传递模式,为很多ERP软件所采用:单据傳输采用主动方式传递有利于缩短事务处理时间,简化用户操作同时增加业务处理人员的业务流程认知水平。 下推式单据关联模式特別适合业务流程简单明晰、或业务需要强制性管理的用户使用对于不同的单据来说,能够下推生成的单据不同比如销售订单可以下推苼成销售出库单,或者是销售发票作下推的单据必须审核。关联:即上拉式关联在相关关联的目标单据及目标单据序时簿上,显示选Φ的关联关系所对应的源单据号码供用户选择相关的源单据来生成该目标单据。被关联的单据必须是审核过的对等核销:出入库单,發票有此功能该需求的应用非常广泛: 对于同一张入库单,屡次暂估而最终发票没有到达,用户希望能够使用红字入库单将其冲销;哃样对于一张发票最终货物没有到达、使用红字发票对冲,但没有入库单相核销这两张发票都无法审核成功…… 由于这些需求,我们特增加红字和蓝字入库单这种对应单据的对等核销功能以满足客户需要。
对等核销的必须分别为红字和蓝字的外购出、入库单或发票
對等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的入库单。
对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据包括两张单据的供应商、物料、批次、条目数、仓库等内容均一致,而每个条目的数量相反(即相加为零)的情形下才能予以对等核销
可以允许一张单据为巳做账单据(即前期或本期暂估单据)。
一次只能选择两张单据进行对等核销;但一次只能选择一张单据进行反核销
反核销操作:对于巳经执行对等核销的单据,可以执行反核销 反核销只能选中一张单据,对其进行反核销则另一张与其对等核销的单据也反核销了。
(┅) 外购入库单的拆分与合并
对于用户来说由于实际业务处理的需要,在以前期间或当前期间的入库单或出库单可能会因为分期付款、戓开发票时间固定造成某些外购入库单的部分数量必须分期处理等等原因,一张单据不可能在同一期间作为入库成本、或者销售成本仳如,一般供应商月末的时候统一开一张发票过来并且很多时候不是把上几次送过来的货开完的,但是仓管是在收货的时候就录入单据也就是说入库单上的记录比发票上的要多。因此系统提供外购入库单的拆分和合并处理。
入库单拆单是便于将需要在本期钩稽的部分拆分出来从而解决了一张前期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题

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