人大批复政府预算和公共预算文件需加盖公章吗

  第一部分  西丰县人大概况

  二、部门决算单位构成

第二部分  西丰县人大2019年部门决算表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度財政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2019年度“三公”经费支出情况表

  第三部分  西丰县人大2019年部門决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 西丰县人大概况

根据《地方组织法》规定县人大常委会是县人民代表大会的常设机构,负责縣人民代表大会闭幕期间人大的日常工作其主要职责是,保证宪法、法律、法规和本级及上级民代表大会的决议决定贯彻执行。决定夲行政区域内的政治、经济、科学、教育、文化、卫生、民政、民族等工作的重大事项具有重大事项的决定权,对县人民政府、县人民法院、县人民检察院工作的监督权对国家机关工作人员的任免权。

共有1家预算单位其中行政单位1家,事业单位0

第二部分 西丰县人夶部门决算公开表(点击链接)

附件:西丰县人大2019年部门决算表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019姩度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2019年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2019年部门决算情况說明

(一)2019年收入总计467.58万元。包括:

1.财政拨款收入467.58万元其中:公共预算财政拨款收入    442.37万元,政府性基金收入0万元

2.上级补助收入0万元。

4.经營收入 0万元

5.附属单位上缴收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元

8.上年结转和结余 25.22万元,主要是项目剩余结

万元,比上年增加107.06万え增幅31.9%,其中:财政拨款收入442.37万元同比增加107.06万元,增幅31.9%财政拨款收入同比增的主要原因是工资调整人员增加

(二)支出总计442.37万え包括:

1.基本支出329.76万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出其中:工资福利支出 261.68     万元,对个人和家庭嘚补助支出37.89万元商品和服务支出30.19 万元,资本性支出0万元

2.项目支出112.79万元,主要包括一般行政管理事务15.33万元人大会议3万元,代表工作94.46万え

万元,同比增支出 122.79 万元增幅38.42%,其中:基本支出增减加74.29万元增幅29%;项目支出增48.68万元,增加75%增支出的主要原因是公务员增加車补、办公楼维修等

(三)年末结转和结余25.03 万元

主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金与上年年末结转和结余25.22万元相比,今姩减少0.19万元主要原因代表活动相比上年有所减少

二、2019年部门财政拨款支出决算情况

财政拨款支出决算反映西丰县人大部门2019年整体财政撥款支出情况既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出2019年度财政拨款支出467.58万元,其中:基本支出 329.76万元项目支出 137.82万元。与年初预算442.37万元相比2019年财政拨款支出完成年初预算的105%,其中:基本支出完成年初预算的100%项目支出完成年初预算的105%。

按支出功能分类科目分包括一般公共服务支出278.43万元,社会保障和就业支出32.56万元住房保障支出18.77万元。

三、2019年“三公”经费决算情况说明

2.78万元2019年决算数比(上年)决算数增0.32万元,其中:公务用车运行费比(上年)增加0.32万元主要是外出学习用车较哆

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出329.76万元其中:人员经费210.35万元,主要包括基本工資、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费;公用经费30.19万元主要包括办公费、印刷费、手续费、水费

、其他重要事项的情况说明

(┅)机关运行经费支出情况

2019西丰县人大机关运行经费支出30.19万元比加9.38万元,增幅45%主要原因是增加其他交通费用即公务人员车补

(二)政府采购支出情况

2019西丰县人大政府采购支出总额0万元授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,西丰县人大共有车辆1辆其中:一般公务用车1辆,单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政绩效管理要求,我单位组織对2019年度预算项目支出开展了绩效自评一般行政管理事务、 人大会议、代表活动等项目6个,涉及资金112.79万元自评覆盖率(开展绩效自评嘚项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)为100

通过绩效自评发現,我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题:通过绩效自评发现我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题:一是财政资金使鼡效率还需提高;二是项目建设需要进一步强化管理;三是节约意识需要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进:一是切实履行我單位作为用款人的绩效评价主体责任强化绩效理念,树立绩效意识二是充分吸取、运用绩效自评成果,提高资金使用效率三是牢固樹立过紧日子思想,提高节约意识

  1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工莋任务而发生的人员支出和公用支出

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定省、自治区、直辖市囚民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关規定继续使用的资金

  6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法囚和其他组织征收的政府性基金以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  7.其他收入:指除上述“财政撥款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入

  8.“三公”经费:指因公出国(境)费、公務用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支絀;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待費反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括實行公务员管理的事业单位)的基本支出

10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务員管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

12.社会保障和就业支出(类)行政事业單位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医療(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休囚员、红军老战士待遇人员的医疗经费

14.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医療保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面嘚支出

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴補贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服務的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

——2017年1月14日在北京市第十四届人囻代表大会第五次会议上

  受市人民政府委托现将北京市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告提请市第十四届人大第五次会议审议,並请市政协各位委员提出意见

  一、2016年预算执行情况

  2016年,在党中央、国务院的亲切关怀下在中共北京市委的领导下,在市人大忣其常委会的监督支持下我们深入贯彻落实习近平总书记视察北京重要讲话精神,认真落实《京津冀协同发展规划纲要》牢固树立创噺、协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚持稳中求进工作总基调坚持首都城市战略定位,着力推进供给侧结构性改革加快疏功能、转方式、治环境、补短板、促协同,努力把握国家战略、首都发展与财政职能之间的关系促进产业升级提高财政收入质量,合理配置資源优化支出保障格局深化财税改革服务全市发展大局,全年预算执行情况良好

  (一)一般公共预算执行情况

  全市一般公共预算收入5081.3亿元,同比增长7.5%(同口径增长12.3%)完成调整预算的101.0%;加中央返还及补助等收入1783.2亿元,收入合计6864.5亿元一般公共预算支出6161.4亿元,增长16.7%完成調整预算的100.0%;加上解中央等支出703.1亿元,支出合计6864.5亿元

  市级一般公共预算收入2921.0亿元,同比增长10.5%完成调整预算的102.9%。加中央返还及补助493.3億元、区上解355.2亿元、地方上年专项政策性结转使用2.8亿元、地方政府债券收入492.0亿元、调入资金33.8亿元、国有资本经营预算划入8.2亿元、调入预算穩定调节基金288.8亿元收入合计4595.1亿元。

  2016年市级一般公共预算超收财力234.5亿元主要包括:一般公共预算收入超收82.5亿元;根据财政体制运行,中央财政返还及补助、上解中央支出、区级上解收入和补助区级支出合计预计增加136.4亿元;政府性基金结余划转一般公共预算等增加15.6亿元市级超收财力全部转入预算稳定调节基金,截至2016年末预算稳定调节基金余额为332.7亿元

  市级一般公共预算支出3005.1亿元,增长21.0%完成调整預算的100.0%。加上解中央支出85.7亿元、对区税收返还和一般性转移支付977.8亿元、地方政府债券还本73.0亿元、地方政府债券转贷支出219.0亿元、安排预算稳萣调节基金234.5亿元支出合计4595.1亿元。

  市级一般公共预算收支平衡

  需要说明的是,经国务院批准2016年北京市发行地方政府债券1166.4亿元(其中:新增债券522亿元,置换债券644.4亿元)新增债券已按要求分类列入预算,并经法定程序报市人大常委会批准调整了2016年市级预算主要用于城市副中心建设、环境建设、交通基础设施建设等方面。

  全市政府性基金预算收入1316.5亿元完成调整预算的106.8%,主要是国有土地使用权出讓收入高于预期;加地方上年专项政策性结转使用等收入678.6亿元收入合计1995.1亿元。政府性基金预算支出1625.3亿元完成调整预算的103.3%;加地方专项政策性结转下年使用等支出369.8亿元,支出合计1995.1亿元

  市级政府性基金预算收入510.6亿元,完成调整预算的123.7%超收97.8亿元,主要是市级国有土地使用权出让收入超收加地方上年专项政策性结转使用162.2亿元、区上解收入41.1亿元、专项债务收入30.0亿元,收入合计743.9亿元

  市级政府性基金預算支出584.3亿元,完成调整预算的100.0%加调出转入一般公共预算资金33.7亿元、地方政府专项债务转贷支出30.0亿元、地方专项政策性结转下年使用95.9亿え,支出合计743.9亿元

  (三)国有资本经营预算执行情况

  全市国有资本经营预算收入66.1亿元,完成预算的129.9%;加上年结转收入3.2亿元收入合計69.3亿元。国有资本经营预算支出46.3亿元完成预算的103.6%;加结转下年使用等支出23.0亿元,支出合计69.3亿元

  市级国有资本经营预算收入55.3亿元,唍成预算的127.7%超收12.0亿元(全部结转下年使用),主要包括:利润收入超收8.3亿元、股利、股息收入超收0.3亿元、清算收入超收3.4亿元加上年结转收叺2.2亿元,收入合计57.5亿元

  市级国有资本经营预算支出37.3亿元,完成预算的100.0%加国有资本经营预算调出资金8.2亿元、结转下年使用12.0亿元,支絀合计57.5亿元

  (四)社会保险基金预算执行情况

  全市社会保险基金预算收入3452.8亿元,完成调整预算的106.6%;加上年结余收入3533.3亿元收入合计6986.1億元。社会保险基金预算支出2502.1亿元完成调整预算的96.2%。年末滚存结余4484.0亿元

  市级社会保险基金预算收入3354.8亿元,完成调整预算的106.6%超收208.3億元,主要包括:基本养老保险基金超收99.7亿元机关事业单位基本养老保险基金超收24.0亿元,失业保险基金超收1.5亿元基本医疗保险基金超收75.5亿元,工伤保险基金超收0.9亿元生育保险基金超收3.2亿元,城镇居民基本医疗保险基金超收3.5亿元加上年结余收入3393.6亿元,收入合计6748.4亿元

  市级社会保险基金预算支出2416.6亿元,完成调整预算的96.1%主要是实际领取工伤保险待遇的人数略低于预期,以及城镇居民基本医疗保险基金参保人员就诊人数未达到预期且次均住院费用低于预算预计标准年末滚存结余4331.8亿元。

  需要说明的是上述数据是根据预算执行情況初步汇总的,在地方财政决算编成后还会有所变化。

  (五)2016年预算执行效果

  1.经济发展提质推动财政收入稳定增长。

  今年以來受全面推开“营改增”试点改革、调整增值税收入中央与地方分享比例等政策影响,我市财政收入增速呈现稳中回落态势随着我市經济结构不断优化,科技创新等因素成为财政收入稳定增长的新动力一是科技型企业发展态势良好,全市高新技术企业财政收入增幅超過20%对全市财政增收贡献近三成。二是总部经济支撑作用明显全市实现财政收入前100名企业中72户为总部企业,主要集中在金融业、信息服務业、商务服务业等优势行业总部企业贡献财政收入近四成,对财政收入稳定增长形成较强支撑力三是二产结构持续优化。规模以上現代制造业财政收入增长31%占二产收入的比重(34.4%)较上年提高3.3个百分点。此外我市主体财源较为稳固。税收收入占财政收入比重近九成;六夶高端产业功能区规模以上企业上缴税收占比保持在三成以上支撑作用稳定。

  2.疏解非首都功能、促进京津冀协同发展

  疏解非艏都功能投入108.8亿元。引导各区腾退一般制造业、区域性市场和区域性物流功能推动各区落实年度人口调控目标任务,提升区域均衡发展沝平;与中国农业银行出资设立城市副中心建设发展基金实施通州区八里桥棚户区改造项目、轻轨L2线项目等基础设施配套及产业提升项目。

  推进交通、生态、产业三个重点领域“率先突破”投入88.7亿元落实《京津冀协同发展规划纲要》,加快京台等城际高速公路建设;推进张承地区10.3万亩稻改旱、实施京冀10万亩生态水源保护林建设合作、加强山区生态修复;增资京冀协同发展产业投资基金通过曹妃甸發展子基金,实施唐曹高速项目、曹妃甸工人医院PPP项目和朗泽新能源项目

  对口支援投入34.8亿元。落实中央对口支援工作要求促进西藏、青海、新疆等受援地区经济社会发展,深化京冀对口帮扶合作支持河北扶贫开发。

  3.推动创业创新、构建“高精尖”经济结构

  创业、创新投入362.7亿元。围绕全国科技创新中心建设制定科研项目和经费管理28条措施,放宽科研类差旅、会议、出国经费等限制赋予科研人员更多经费使用自主权,加大对科研人员激励力度;利用首都科技条件平台开放4万余台(套)仪器设备;推广“首都科技创新券”淛度,支持1498家小微企业和创业团队开展1600多项创新创业项目;推动文化体制机制改革创新扶持文化创意产业项目;增资高精尖产业发展基金,推动《中国制造2025》北京行动纲要、“互联网+”行动计划等重点任务实施促进新能源智能汽车、集成电路等重点领域项目开发;创新商业模式,鼓励近百家传统企业与电商平台对接;通过中小企业发展基金为创业期科技型、创新型中小企业拓宽融资渠道支持创新创业項目;落实服务业扩大开放综合试点支持政策,增资生活性服务业发展基金促进蔬菜零售、便利店(超市)等行业连锁化、规范化。

  促進消费升级和外经贸发展投入122.3亿元引导节能环保产品消费,落实节能减排促消费政策;提升传统村落旅游品质发展民俗旅游等特色业態,提高旅游公共服务设施水平;落实外经贸发展资金鼓励具有自主品牌、自主知识产权的企业开拓国际市场,组织百余家企业参加境內大型综合国际性展览会提高产品国际竞争力。

  4.加强生态环境建设、建设和谐宜居之都

  大气污染治理投入165.6亿元。实施663个村煤妀清洁能源;严控高排放车加大绿色货运、新能源汽车示范推广力度;推动企业环保技术改造,保障环境监测能力建设资金等

  水資源保护投入176.6亿元。实施新一轮污水治理和再生水利用三年行动方案污水处理率达到90%;保障南水北调水利工程运行和密云水库调蓄工程建设;推进河湖水系连通,加快通惠河等河道水质还清;落实1000多个节水型单位和社区创建奖励资金促进再生水循环利用。

  完善垃圾處理体系投入30.5亿元促进垃圾减量,实行生活垃圾分类投放、分类清运处理生活垃圾约800万吨;建设餐厨垃圾收运体系;保障阿苏卫等垃圾处理设施建设,提升建筑垃圾处理能力

  城乡绿化美化投入190.2亿元。拓展绿色生态空间保障平原造林、山区生态林建设、废弃矿山苼态修复等工程支出需求;提升公园城市绿化水平,新增城市绿地408公顷;提高林木管护等补助标准实施44.8万亩绿隔地区、“五河十路”绿銫通道林木管护工作;加强重点区域市容环境、景观质量建设等。

  5.加强城市精细化管理、破解城市发展难题

  棚户区改造等保障性安居工程投入290.1亿元。推动全市保障房新开工5.6万套竣工6.4万套、棚户区改造等重点项目,推行公租房绿色建筑行动计划提高公租房建筑囷居住品质,促进改善居民居住条件

  交通环境建设投入592.6亿元。落实缓解交通拥堵总体方案和2016年缓堵行动计划推进地铁16号线北段等軌道交通建设项目,保障交通缓堵工程资金治理万泉河桥、十里河桥等拥堵节点,提升西北三环、复兴路等道路服务水平;系统开展停車综合治理推进城六区及通州区停车设施建设运行试点工作。

  城市安全投入229.5亿元推进城市管理综合执法体系建设,增加食品药品抽检、打击非法集资、拆除违法建设、执法办案资金等投入维护城市安全和公共利益;实施居住证制度,推进城镇基本公共服务和便利瑺住人口全覆盖

  6.提升公共服务水平、推动公共事业发展。

  城市运转投入245.1亿元保障市政设施维护、道路环卫作业、景观照明等資金需求;加快城市管理网、社会服务管理网、社会治安网“三网”融合示范点建设。

  教育投入259.2亿元保障学前教育阶段普惠性学位擴充补助和学生资助资金;推动优质中小学通过集团化办学、名校办分校等形式扩大优质资源覆盖,促进高等学校、社会力量机构、教科研单位等参与中小学课程改革推动高中优质教育统筹,落实义务教育阶段各项补助政策;建设北京21个高校高精尖创新中心实施高水平囚才交叉培养计划;继续促进实训基地建设,提高职业教育办学水平;保障各级各类教育教师队伍建设资金提升教师队伍综合素质。

  养老、社保、就业投入142.9亿元落实新建养老照料中心补助资金,对老年人提供短期照料、助餐等服务;发展养老服务“医养结合”新模式培育康复护理等领域专业人才;保障优抚、低保和特困人员补助资金;落实鼓励用人单位招用补贴、稳定岗位补贴等就业政策。

  醫疗卫生投入79.3亿元完善公立医院投入机制,健全财政补助与绩效考核挂钩的补偿机制;加大公共卫生服务经费投入;更新购置84辆急救车提高院前急救服务能力;健全疾病预防控制经费保障机制,通过政府购买服务扩充公立医院产科床位,缓解床位紧张问题

  文化體育事业投入77.1亿元。落实文化惠民政策将公共图书、文化活动和公益演出等资源配送至基层;开展国际电影节等文化交流活动;加强对長城文化带等地区的保护与利用;做好三大球项目普及工作,建设一批便民利民的中小型体育场馆、健身步道等场地设施

  农业投入60.6億元。促进现代农业高端高效发展保障农业机械购置补贴、基本菜田补贴等,发展高新技术农业、会展农业;促进提高少数民族乡村经濟水平;保障山区险村险户搬迁工作资金;推动全市15.6万低收入农户及234个低收入村发展特色产业提高农民技能,促进就业

  (六)推进财稅改革及落实市人大决议情况

  认真落实市十四届人大四次会议决议,以及市人大财经委的审查意见围绕市人大在审议预决算及审计蔀门审计时提出的完善市对区转移支付制度、创新财政资金投入方式、推进审计查出问题整改工作制度化、长效化等意见建议,坚持以问題为导向推进机制创新,深化财税改革不断强化财政收支管理。

  1.进一步强化财政统筹引导作用制定实施财政促进民间投资的30条措施,运用税费优惠、政府采购等政策促进我市民间投资健康发展。完善转移支付制度体系制定《关于改革和完善市对区转移支付制喥的实施意见》,明确建立一般性转移支付稳定增长机制等22条措施增强各区资金统筹能力,引导各区落实全市性中心工作;出台《北京市专项转移支付管理办法》规范专项转移支付预算编制、审核和分配等管理。在公共安全领域开展事权和支出责任划分试点督促部门加快预算执行,以支出提速推进全市重点任务实施盘活存量资金(全市财政存量资金规模较2015年底降低79.4%),并将市区两级财政应收回资金全部鼡于老旧小区整治、城市基础设施建设等重点领域完成剩余5项大额专项资金管理改革,按资金性质分别回归部门预算或纳入政府投资引導基金进一步提升财政统筹保障能力。统筹全口径预算体系编制市级及试点部门年三年滚动财政规划,提高财政政策的前瞻性、有效性和可持续性

  2.进一步创新财政资金配置方式。大力推广PPP模式印发PPP项目操作指南等配套文件,对PPP项目实施奖补资金支持政策我市項目落地率达到40.4%,远高于全国平均水平首都环线高速(通州-大兴段)等11个项目入选财政部示范项目名单。规范政府投资引导基金管理撬动社会资本投资重点产业。创新轨道交通、水治理领域投融资机制建立轨道交通授权经营(ABO)模式,提升城市轨道交通发展能力和市场化水平;采取特许经营方式推进水环境治理市场化引入北控、碧水源等特许经营主体,对通州区等重点区域水环境进行综合治理推进公用事業补贴改革,落实地面公交行业市级补贴改革方案制定《北京市地面公交公益性资产管理办法》,明确地面公交领域政府购买服务的主體责任研究公交经营效率、服务质量与考核挂钩的补贴机制;完善供热补贴预算管理,建立补贴与价格联动的动态调整机制完善预算資金配置机制,选择旅游、社会建设等领域的市对区专项转移支付资金项目开展财政资金竞争性分配试点。在教育、医疗卫生、环境保護等领域推广政府购买服务2016年市级政府购买服务支出共安排229.2亿元,较2015年增长1.3倍

  3.进一步强化财政支撑促进作用。将“放管服”等改革要求与财政工作紧密衔接通过简化评审程序、加强项目定额管理等方式下放预算管理权限,调动预算单位积极性提高预算管理对各項事业发展的服务保障作用。稳步推进“营改增”全面扩围做好政策宣传辅导工作,及时细化明确地方操作细则截至12月底,全市89.3万户試点纳税人顺利完成税制转换新扩围四大行业全部实现税负下降;“营改增”扩围新增减税175.7亿元,发挥了减轻企业税负、优化产业结构、营造公平市场环境等多重政策效应落实高新技术企业15%低税率(普通税率为25%)优惠政策,贯彻新的研发费用加计扣除政策;配合中央相关部門进一步完善股权激励等政策推动重点税制改革,全面推进资源税改革促进资源合理利用;规范调整房产税政策,实施从租计征和属哋征管严格规范行政事业性收费和政府性基金管理,按照中央关于取消和停征18项行政事业性收费项目的总体工作部署及时取消和停征峩市涉及的收费项目;在全市范围开展涉企收费检查工作,进一步优化市场环境我市38项涉企行政事业性收费项目均为中央设立项目,我市地方自行设立的涉企收费项目已全部取消深化非税收入收缴改革,新增4个执收部门纳入改革范围加强对全市非税收入重点项目的分析、监测、预警和检查,向查出问题的单位下发整改通知督促限期整改。

  4.进一步加强预算监督绩效管理加强政府性债务管理,出囼《关于加强政府性债务管理的实施意见》通过加大偿债资金预算安排力度、发行地方政府置换债券、市场化运作、依法转化等手段,妥善处理和化解存量债务截至2016年底,预计全市政府债务余额较2015年底下降34.66%强化预算绩效管理,除涉密单位外所有使用财政资金的单位均实行全过程绩效管理,实现全覆盖;邀请35位人大代表参与51个财政项目支出的事前绩效评估资金规模较上年增加10.9%,不予支持和部分支持嘚项目22项资金核减率达到13%,并按照绩效评价结果安排批复2016年预算加大预决算信息公开力度,严格按照《预算法》规定范围和内容公开預决算政府预决算和部门预决算均公开到经济分类“款”级科目。推进权责发生制综合财务报告改革将市级试编单位扩大到20个,区级財政均开展政府综合财务报告和部门财务报告试编工作加强预算执行动态监控和财政监督,将市对区专项转移支付纳入市级预算执行动態监控管理对政府投资基金、转移支付、非税收入、各区财政存量资金盘活及预决算公开等情况开展专项检查。自觉接受人大、审计监督配合市人大开展《预算审查监督条例》修订工作,建立审计发现问题台账、督办及应用机制狠抓整改落实,促进“钱责、事责、权責”相统一

  各位代表,冷静审视新形势、新任务和新要求我们清醒地看到,财政工作仍面临一些压力财政管理水平有待进一步提高,主要表现在:财政收入增速回落重点保障领域支出呈刚性增长,收支平衡难度逐步加大;各区财力水平与事业发展、民生需求的矛盾仍然突出需要进一步增强财政体制与区域功能定位的协调性;改革进入攻坚阶段,利益格局调整需进一步增强财政改革与其他改革的合力;我市政府债务规模总体处于合理水平,但仍存在一定的结构性风险需要采取措施化解和防范。此外审计、财政监督及绩效評价过程中也发现,部分预算管理主体责任意识不强部分专项资金分配、拨付不规范,使用效益不高等问题依然存在下一步,市财政忣相关部门将高度重视继续采取有效措施,努力加以解决

  二、2017年预算草案

  展望2017年,影响财政收支运行的不确定因素仍然较多我市疏解非首都功能、提升首都核心功能,推动京津冀协同发展推进供给侧结构性改革等工作将继续深入开展,既为财政工作带来了挑战也提供了难得的发展机遇。我们将紧抓机遇、迎难而上、砥砺奋进坚决履行好财政服务首都发展的使命,科学合理编制2017年预算、哽好地统筹资金保障全市重点工作推动首都经济社会平稳健康发展。

  (一)2017年预算编制的指导思想

  全面贯彻党的十八大、十八届三Φ、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持以习近平總书记视察北京重要讲话精神为根本遵循坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念适应把握引领经济发展新常态,堅持以提高质量和效益为中心坚持以推进供给侧结构性改革为主线,贯彻落实《预算法》落实中央经济工作会议关于实施积极财政政筞、振兴实体经济等各项要求,在有序疏解非首都功能、京津冀协同发展、转变经济发展方式中培育新兴财源促进财政收入可持续增长;以积极引导社会资本、创新资金投入方式为手段,发挥财政资金“四两拨千斤”作用补齐发展短板,推进城市副中心建设、加快治理“大城市病”合理配置财政资源,形成与构建和谐宜居之都相契合的支出保障格局;不断深化财税体制改革发挥好财政的治理基础和偅要支柱作用,为落实“四个中心”定位切实履行“四个服务”职责,建设国际一流的和谐宜居之都增强人民群众获得感,提供物质基础和制度保障

  (二)2017年收支预算的总体安排

  1.一般公共预算总体安排情况。

  (1)收支安排主要考虑因素

  收入方面。一是经济層面全市经济持续增长的动力不断积蓄。二是政策层面“营改增”改革政策性减收、房地产调控新政等将对增收带来一定压力。支出方面按照2017年收入预期增长水平,根据中央对本市、本市对区的财政体制情况及调入预算稳定调节基金能力并考虑保障疏解非首都功能,京津冀协同发展筹备冬奥会、冬残奥会等重大支出需求,综合测算2017年财政支出规模

  (2)收支安排总体情况。

  综合考虑影响收支嘚经济、政策、改革等因素本着积极稳妥、留有余地、与经济社会发展水平相适应、与财政改革政策相衔接的原则,运用计量经济模型等多种方法进行测算2017年一般公共预算收支安排情况如下:

  全市一般公共预算收入预期5411.6亿元,增长6.5%;加中央返还及补助等收入1122.6亿元收入合计6534.2亿元。一般公共预算支出6243.5亿元同口径增长10.1%(剔除2016年新增债券安排支出492亿元),加上解中央等支出290.7亿元支出合计6534.2亿元。

  市级一般公共预算收入预期3137.6亿元增长7.4%;加中央返还及补助627.6亿元、区上解392.0亿元、调入资金25.1亿元、国有资本经营预算划入13.1亿元、调入预算稳定调节基金205.8亿元,收入合计4401.2亿元一般公共预算支出3050.0亿元,同口径增长10.3%(剔除2016年新增债券安排支出240.1亿元);加上解中央支出85.7亿元、对区税收返还和一般性转移支付1231.5亿元、地方政府债券还本34.0亿元支出合计4401.2亿元。

  市级一般公共预算收支平衡

  2017年市对区税收返还和转移支付预算安排1481.9亿元,较2016年执行数增长12.4%其中,税收返还和一般性转移支付1231.5亿元增长25.9%;专项转移支付250.4亿元,下降26.5%

  2017年市级党政机关、事业单位的“三公”经费财政拨款支出预算安排92870万元,较2016年预算增加23770万元主要原因:一是区检察院、法院财物上划市级管理,原由各区保障的“三公”经费改由市级安排相应增加“三公”经费预算4197万元;二是根据国I国Ⅱ车辆限行政策,为保障我市执法执勤、处置突发事件等工作正瑺开展安排国I国Ⅱ执法公务车辆更新购置费23100万元,更新购置方案已上报国务院剔除以上因素,同口径下降5.1%其中:因公出国(境)费15370万元;公务接待费3700万元;公务用车购置及运行维护费73800万元(其中:购置费23100万元、运行维护费50700万元)。

  2.政府性基金预算总体安排情况

  全市政府性基金预算收入预期1375.7亿元,增长4.5%;加地方上年专项政策性结转使用216.3亿元收入合计1592.0亿元。政府性基金预算支出1517.6亿元下降6.6%;加地方专項政策性结转下年使用等支出74.4亿元,支出合计1592.0亿元

  市级政府性基金预算收入预期626.5亿元,增长22.7%;加地方上年专项政策性结转使用95.9亿元、上解收入52.6亿元收入合计775.0亿元。政府性基金预算支出746.9亿元增长27.8%;加调出资金25.1亿元、地方专项政策性结转下年使用3.0亿元,支出合计775.0亿元市级政府性基金预算收支平衡。

  3.国有资本经营预算总体安排情况

  全市国有资本经营预算收入预期57.6亿元,剔除上年股权投资清算收入等一次性因素略有增长;加上年结转收入13.4亿元,收入合计71.0亿元国有资本经营预算支出56.1亿元,增长21.1%;加调出资金14.9亿元支出合计71.0億元。

  市级国有资本经营预算收入预期49.1亿元剔除上年股权投资清算等一次性因素,同口径增长1.7%;加结转收入12.0亿元收入合计61.1亿元。國有资本经营预算支出48.0亿元增长28.9%,主要是根据以收定支原则根据收入规模安排支出;加调出资金13.1亿元,支出合计61.1亿元市级国有资本經营预算收支平衡。

  4.社会保险基金预算总体安排情况

  全市社会保险基金预算收入预期3419.3亿元,下降1%主要是2016年开始启动机关事业單位基本养老保险收缴工作,其收入含2014年10月至2016年12月共计27个月缴费收入2017年该险种收缴期为12个月,导致机关事业单位养老保险收入有所降低;加上年结余收入4484.0亿元收入合计7903.3亿元。全市社会保险基金预算支出2586.6亿元增长3.4%。年末滚存结余5316.7亿元用于按时足额支付各项社会保险待遇。

  市级社会保险基金预算收入预期3322.7亿元下降1%,主要是机关事业单位养老保险收入有所降低;加上年结余收入4331.8亿元收入合计7654.5亿元。市级社会保险基金预算支出2497.3亿元增长3.3%,主要是基本养老保险待遇提高年末滚存结余5157.2亿元。

  2017年预算年度开始后、预算草案提交市囚代会批准前为保障各部门正常履职支出,参照2016年同期的预算支出数额安排各预算部门履职等必须支付的支出如下:2017年市级一般公共預算支出80.4亿元;市级政府性基金预算支出0.01亿元;市级社会保险基金预算支出186.0亿元。

  (三)2017年重点支出政策及主要保障事项

  2017年将围绕市委市政府中心工作,继续统筹“三本预算”资金坚持有保有压、有进有退,严格控制机关运行经费将统筹的资金聚焦京津冀协同发展、创新驱动、生态环境建设、城市治理、提升公共服务水平等五大重点领域,初步安排资金3406.8亿元较2016年预算2980.8亿元增加426.0亿元,增长14.3%推动偅点任务落地生效。

  1.京津冀协同发展安排资金333.1亿元

  主要支出政策包括:保障《京津冀协同发展规划纲要》一揽子政策顺利实施,鼓励行政事业单位、教育医疗资源疏解;推动城市副中心建设发展基金项目落地加快城市副中心建设;加大对河北地区支持力度,对ロ支援新疆、西藏等地区

  疏解非首都功能安排118.1亿元。主要用于保障天坛医院新院试运行推动同仁医院亦庄院区二期工程、北京电影学院、北京工商大学、北京城市学院、北京信息科技大学等高校新校区建设等。

  新机场等建设安排110.9亿元主要用于加快京津冀交通網络发展,保障新机场京张、京沈城际铁路,京秦、延崇高速公路等重大项目建设

  生态林等建设安排4.7亿元。主要用于推进京津风沙源治理二期工程、完成10万亩京冀生态水源保护林推动张承地区生态清洁小流域治理,促进区域生态环境联防联治

  城市副中心建設安排42.5亿元。主要用于城市副中心行政办公区相关配套设施建设西海子、碧水公园,内环路绿化景观提升通州区城南、城北水网建设等。

  对口帮扶安排57.0亿元主要用于对口支援新疆、西藏、青海、内蒙、巴东等地区,促进受援地经济发展;开展南水北调协作;对口支持河北张承保地区扶贫开发工作

  2.创新驱动发展安排资金526.3亿元。

  主要支出政策包括:落实《关于进一步完善财政科研项目和经費管理的若干政策措施》创新科技经费管理模式,深入实施“北京技术创新行动计划”;积极促进科技服务业等高端服务业发展;培育基于互联网的新技术、新服务、新模式和新业态;落实北京市文化创意产业功能区建设发展规划;落实北京市全面深化市属国资国企改革實施方案

  科技创新中心建设安排资金364.4亿元。主要用于推动中关村科学城、怀柔科学城、未来科技城创新发展以及北京经济技术开發区打造区域性科技创新和研发中心。扶持创新联盟、众创空间等创新创业服务载体发展壮大发放“首都科技创新券”,鼓励小微企业忣创业团队购买科技服务促进科技成果转移转化,开展科技服务业促进研究、支撑G20工程及国家重大研发计划推动轨道交通技术创新和產业发展;实施中关村现代服务业综合试点及中小企业创业孵化试点;鼓励中关村企业改制上市及并购,对高成长企业提供融资促进和信鼡保险支持扶持新兴产业做大做强。

  拉动需求引擎安排资金113.9亿元主要用于做强政府投资引导基金,发挥财政资金“四两拨千斤”莋用带动民间资本投入首都发展;安排节能减排促消费政策补贴,发放文化惠民电子消费券推动昌平、延庆、平谷、怀柔、门头沟全域旅游示范区创建,开展海外旅游推介及宣传活动促进新兴消费;兑付外贸稳增长奖励资金,安排外经贸专项资金鼓励跨境电子商务及Φ小企业市场开拓促进对外投资。

  国企国资改革安排资金48.0亿元主要用于推动国有经济产业结构调整,包括自主汽车品牌绿色制造升级、8英寸集成电路研发、机器人产业化等项目;解决国有企业历史遗留问题、推进劣势国有企业退出

  3.首都生态环境建设安排资金598.5億元。

  主要支出政策包括:落实“清洁空气行动计划”推动压减燃煤、控车减油、工业治污、扬尘治理等领域大气污染治理工作开展;出台超低能耗、装配式建筑、公共建筑能效提升财政资金奖补管理办法,营造全社会节能环保的氛围;落实国家“水十条”、“土十條”和北京市工作方案全面实施第二个三年治污行动方案;加快绿化隔离地区拆迁腾退、城市森林、郊野公园和公共绿地建设,保障平原地区绿化、“增彩延绿”等生态工程开展

  治理大气污染安排资金182.2亿元。主要用于加大新能源小客车、商用车等推广力度提高老舊机动车报废补助标准,推动两年以上出租车全部更换三元催化器工作淘汰30万辆老旧机动车,对绿色建筑和生态示范区给予奖励促进節能减排;实施4000蒸吨燃煤锅炉改造,推动燃气(油)锅炉低氮改造完成700个村煤改清洁能源,实现城六区和城南地区基本“无煤化”

  改善水环境安排资金192.6亿元。主要用于安排南水北调等市域外调水经费加快城市副中心及亦庄、黄村等南水北调水厂建设和城区老旧供水管網改造,增强供水保障能力;加快农村治污试点管网建设及治污设施运行维护通过“以奖代补”方式推进朝阳、丰台等区57条段黑臭水体治理工作,全面消除建成区黑臭水体;实施永定河全流域生态功能恢复等项目统筹做好冬奥会、冬残奥会、世园会、新机场水资源与水環境保障有关工作。

  垃圾综合处理安排资金21.7亿元主要用于实施安定垃圾卫生填埋场扩容等项目,推动阿苏卫垃圾处理设施建设及搬遷安置对生活垃圾、医疗废物、垃圾分类处理及各区垃圾焚烧和生化处理设施运行给予补助,提升城市垃圾处理能力

  城乡绿化美囮安排资金201.9亿元。主要用于推进平原地区造林任务增加亲水近绿空间,建设旅游休闲步道积极推进世园会园区规划建设,打造国家园林生态城市;保障长安街及其延长线绿化景观提升、增彩延绿、国有林场改革、架空线入地等重点项目顺利实施

  4.城市治理安排资金1020.5億元。

  主要支出政策包括:实施“疏解整治促提升”专项行动推动《北京市缓解交通拥堵总体方案(年)》实施,推进驻车换乘停车场設施建设等;保障城市安全维护市场秩序,完善社会治安防控体系加大重大安全生产隐患排查治理力度;推动智慧城市建设;落实本市加强和创新社会管理、全面推进社会建设的意见,促进基层公益事业发展等

  “疏解整治促提升”引导资金安排100.0亿元。统筹各项疏解整治政策资金设立“疏解整治促提升”引导资金,强化市区联动发挥政府资金的引导放大作用,推动各区创新投入方式实施违法建设拆除,占道经营、无证无照经营和开墙打洞整治疏解区域性市场等专项行动,完成人口调控目标任务

  住房保障安排资金131.3亿元。主要用于推进全市棚户区改造、公租房等保障性安居工程建设;推动中心城率先开展新一轮老旧小区综合整治试点切实改善老旧小区居住环境。

  交通缓堵安排资金553.1亿元主要用于优化公交场站布局,新开和优化调整40条公交线路对公交票价减免及老人、学生等优惠群体给予补贴,落实轨道交通政府与企业合作项目经费大力发展公共交通。保障城市道路新建、微循环道路建设、道路桥梁养护及大修妀造等重点支出实施100项疏堵工程,打通交通堵点;推动公共停车场建设改造加大道路停车秩序管理,缓解停车难问题

  城市安全咹排资金236.2亿元。主要用于推动执法办案中心、诉讼服务中心、检察服务中心建设提升执法办案规范化水平;推进社会治安防控体系建设,加大反恐防暴工作保障力度推动公共交通运输系统安全建设,促进消防车辆更新换代及城市消防站达标升级;推动国家食品安全城市創建工作提升食品药品监管服务能力建设。保障社会组织服务管理创新、首都社会治安综合治理等社会治理重点工作顺利开展;完善互聯网金融风险管理系统开展互联网金融风险专项整治行动。

  5.提升公共服务水平安排资金928.4亿元

  主要支出政策包括:实施第二期學前教育三年行动计划,落实《北京市乡村教师支持计划实施办法(年)》完善市级优质高中教育资源统筹工作机制,努力增加优质教育资源供给;落实《关于进一步加强基层公共文化建设的意见》及配套文件要求(即“1+3”政策)修订文物及历史名城保护资金管理办法,扩大资金的使用范围;围绕落实《北京市居家养老服务条例》和《北京市“十三五”时期老龄事业发展规划》推进四级养老服务体系建设,推動养老产业发展投资基金实施;落实《北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》;完善医疗卫生财政投入机制嶊动实施健康北京2030规划纲要,落实《院前医疗急救服务条例》推进医疗服务体系建设等。

  城市运行安排资金266.8亿元主要用于居民领域电、气、热补贴;保障地下综合管廊、老旧管网改造等重点任务顺利实施;安排长安街、跨区域快速路等市属道路清扫保洁经费,维护城市路灯、户外广告等市政设施正常运行等

  教育发展安排资金258.8亿元。主要用于推进幼儿园新建扩建及社区学前教育服务中心建设扶持发展普惠性民办幼儿园,缓解入园压力;鼓励教育集团发展和九年一贯制办学促进乡村教师队伍素质提升和乡村学校发展,完善市級优质高中教育资源统筹工作机制推进义务教育均衡发展;实施北京市高端技术技能人才贯通培养计划,深化北京高校“放管服”改革促进高校人才培养体制机制创新。

  养老社保和就业安排资金158.3亿元主要用于建设200家社区养老服务驿站并完善服务功能,深化各类居镓养老服务模式改革试点推进居家养老服务体系基础建设。进一步推动残疾人社会保障和服务体系建设对特殊困难群体实施精准救助,帮扶城乡就业困难人员稳岗就业

  医疗卫生安排资金88.5亿元。继续落实城乡居民医疗保险补助政策提高城乡居民基本医疗保险和大疒保险待遇水平。加大公共卫生服务资金投入重点保障院前医疗急救、免疫规划、传染病防治和慢性病防控等支出,不断提升我市公共衛生服务水平进一步完善财政投入机制,推进公立医院综合改革推动提升妇幼保健和计划生育服务水平,通过政府购买服务方式继續加大对公立医院产科床位运行补助力度,增加助产服务资源健全中医事业发展经费保障机制,促进中医药振兴发展

  文化体育安排资金79.8亿元。主要用于创建首都公共文化示范区推动公共文化体育设施免费或低票价开放,发挥公共文化资源的利民惠民作用;举办国際电影节等文化品牌活动扩大北京国际影响力。推动首都历史文化名城保护支持中轴线申遗前期准备工作,实施燕都遗址保护和展示、城市副中心汉墓遗址保护等大遗址保护支持老字号品牌传承发展。开展家庭美德倡扬、社区青年汇等活动实施北京志愿服务基金项目,推进城市社区公益事业发展加强全民健身设施建设与管理,推进学校体育设施向社会免费、低收费开放推进城市社区一刻钟健身圈建设;加大冬季项目场地设施建设力度,普及冰雪运动和冬奥知识

  城乡统筹安排资金76.1亿元。推动高标准农田建设、适度发展农业規模化经营积极培育合作社、联合社等新型农业经营主体,扩大政策性农业保险覆盖面提升都市型现代农业发展水平。继续推动低收叺户及低收入村发展休闲农业、乡村旅游、生态养殖等特色产业;推动建立城乡一体的就业服务管理制度、开展就业帮扶和创业服务促進农民就业增收。

  三、依法理财、深化改革确保完成2017年预算任务

  2017年,我们将按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的要求牢固树立新发展理念,围绕上述预算安排以供给侧结构性改革引领经济发展新常态,把依法理财、深化改革、提高效能贯穿始终立足更好地发挥财政职能作用,努力完成全年预算目标

  (一)注重抓收入育税源,推动财政经济平稳健康运行

  增强科技创新對收入的支撑作用结合落实创新驱动发展战略、建设全国科技创新中心的总体要求,切实推进我市科研项目和经费管理28条新政落地生效进一步激发科技创新活力;落实高新技术企业税收优惠等财税政策,运用基金等市场化方式更好地促进科技型企业发展不断增强科技創新对财政收入的支撑作用。

  积极培育新的税源增长点坚持财税与经济协调互动,认真落实中央出台的一系列稳增长、调结构政策结合推进供给侧结构性改革、振兴实体经济的要求,从发展高端制造业等方面着力促进第二产业提质增效;从加快发展现代服务业、苼活性服务业,鼓励科技金融、绿色金融等新型金融业态发展等方面着力优化第三产业内部结构。在优化产业结构的基础上培育新的稅源增长点,促进财政收入可持续增长

  (二)注重抓统筹提效率,服务首都经济社会发展大局

  进一步加大资金统筹力度落实中央關于将政府性基金预算、国有资本经营预算调入一般预算统筹使用的要求,将国有资本收益上缴公共财政比例由2016年的19%提升至22%;在预算安排中,优先统筹考虑上年结余结转资金等各类财力来源年度中优先统筹存量资金保障新增需求。围绕科技创新中心建设、京津冀协同发展等市委市政府的重大部署和要求会同各部门梳理、汇总财政各领域支出政策,作为资金安排依据进一步优化资金配置,使支出格局與市委市政府施政目标及落实首都城市战略定位相适应统筹财政资金聚焦京津冀协同发展、创新驱动发展、首都生态环境建设、城市治悝、提升公共服务水平等五大重点领域。

  继续盘活财政存量资金加大市级部门盘活财政存量资金力度,强化实有账户结余资金和事業基金管理缩短基本建设资金使用年限,提高资金使用效益;指导各区继续盘活存量资金将盘活存量等重点工作与各区财政综合绩效管理引导资金规模挂钩。

  进一步加快支出进度继续落实对市级各部门和各区财政部门的月度通报、年度考核制度,督促市级各部门加强政策跟踪研究合理确定政策重点和投入方向,通过完善决策机制加强项目库管理,做好项目前期论证和储备工作做细做实年初預算,提高年度中预算执行进度推进全市重点工作任务加快实施。

  (三)注重转方式激活力发挥财政政策引导带动作用

  鼓励社会仂量参与提供公共服务。落实国家关于加强PPP管理两个“强制”的要求结合首都发展新需求,加大污水和垃圾处理、道路建设、停车管理、养老服务设施等公共服务领域PPP模式推广力度加快推进PPP项目和中央融资基金的对接,为我市PPP项目提供融资便利增强社会资本投资信心。完善政府购买服务指导性目录编制管理加强对政府购买服务政策的培训指导,进一步扩大政府购买服务范围、规模提高公共服务供給水平。

  引导社会资本参与首都发展发挥政府投资引导基金作用,与社会资本共同发起设立子基金促进投资机构和社会资本进入峩市政府投资领域,参与城市副中心、新机场等重大建设项目实现带动民间投资和促进首都发展双重目标;充分发挥基金管理机构的专業能力,推进规范管理、良性运作适时对政府投资基金投资运营、收益、绩效等情况开展检查、评价,防止偏离政策目标

  激发市場主体活力。落实好中央出台的“营改增”等各项减税降费政策减轻企业税负,促进实体经济发展落实政府采购政策功能,将为中小企业预留采购份额提供评审价格优惠等政策的落实情况纳入检查和考核的范围,努力提升服务监管水平为激发市场活力提供有力保障。从行政事业性收费、基金和行政审批、行政许可等方面进一步加大简政放权力度,降低门槛放宽条件,继续落实好财政支持民间投資的30条措施为社会投资提供更多便利,提高财政保障效率

  (四)注重明事权优结构,引导各区落实区域功能定位

  推进事权和支出責任划分改革以城市副中心为试点,厘清市级、区级事权和支出责任加快形成合理授权、依法规范、运转高效的财政事权和支出责任劃分模式、逐步完善市对区财政管理体制。

  发挥市对区转移支付资金引导作用发挥转移支付作用,引导促进各区疏解非首都功能嶊动产业升级,加大生态保护和改善力度做好冬奥会、冬残奥会、世园会、世界休闲大会等重大活动筹备工作。继续清理整合专项转移支付项目逐步压缩专项转移支付资金数量和规模。以目标为导向改革市对区大气污染防治转移支付资金管理,将资金分配与改善空气質量工作成效挂钩调动各区统筹使用资金的积极性。

  (五)注重强监管促规范加快现代财政制度建立进程

  提升预算编制科学性。督促部门按照首都经济社会发展需要和“十三五”规划合理安排2017年预算,将固定资产投资年初预算批复率从30%提高到35%做好中期财政规划與国民经济和社会发展规划、专项规划的衔接,滚动编制我市年中期财政规划及试点部门三年滚动财政规划指导各区启动中期财政规划編制工作。

  建立健全财政大监督格局将预算执行动态监控覆盖到国库集中支付所有基层预算单位和财政性资金,逐步将各区动态监控延伸到集中支付所有乡镇在制定支持产业发展、政府采购等财政政策方面,落实好公平竞争审查制度规范政府行为。完善市区、部門联动的财政监督机制强化对行政事业单位内部控制建立与实施情况的监督检查,促进单位开展内控自评工作落实好《预算审查监督條例》,自觉接受市人大监督认真办理好人大代表建议和政协提案,针对人大、政协、审计及财政监督中发现的问题建立整改落实机淛,细化整改计划和时间表、加大违法违纪问题的追责问责力度以问责倒逼规范管理,发挥监督合力

  强化预算绩效管理。加强国囿资本经营预算绩效评价工作拓展绩效评价领域,对政府性基金、政府债务项目和专项转移支付探索开展绩效评价继续扩大事前绩效評估规模,规范评估管理工作推进结果运用,提升财政资金使用效益建立市级部门预算管理综合考核指标体系,将预算编制质量、预算执行进度等纳入考核范围推动市级部门提升预算管理整体水平。

    加强政府债务管理积极推进政府债务全部纳入预算管理工作,妥善處理存量债务研究通过发行地方政府债券方式降低重大水利工程及棚户区改造等项目融资成本;构建债务风险评估体系,科学研判债务風险情况加快推进各类融资平台转型,制定应急处置预案切实防范政府债务风险。

  自觉接受社会公众监督进一步丰富预算公开內容,将提交市人代会审议的政府预算和公共预算2016年执行数全部细化到功能分类“项”级科目首次公开政府债务限额、余额。除涉密信息外所有使用财政资金的部门均公开部门预算,在部门预算中新增公开项目绩效目标、机关运行经费预算、以及部分涉及面广、社会关紸度高的行政事业性收费事项进一步提高政府收支透明度,规范理财行为完善政府绩效考核体系中预决算公开的有关指标,激励部门、各区进一步推进预算公开工作

  各位代表,2017年全市财政改革发展任务艰巨我们将坚决贯彻中央的各项决策部署,在中共北京市委嘚领导下自觉接受人民代表大会指导监督,虚心听取人民政协意见建议加强财政干部队伍建设,为加快建设国际一流的和谐宜居之都發挥好治理基础和重要支柱作用

  市直各委、办、局各有关單位:
  根据《中华人民共和国预算法》(以下简称《预算法》)的有关规定和要求,为做好2005年我市本级部门预算工作现就编制2005年我市本级部门预算的有关事项通知如下:

  一、编制的指导思想


  以“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻党的十六大精神及自治区黨委八届四次全会、市委九届十次全会精神紧紧围绕加快建设大南宁,确保我市在全区率先实现跨越式发展的战略目标按照建立公共財政框架要求,全面推进部门预算改革、国库集中收付制度改革和政府采购制度;坚持依法理财治税加强收入征管,努力增加财政收入;坚持“先保吃饭,后搞建设;量入为出尽力而为”的原则,在合理界定公共支出范围的基础上进一步调整支出结构,重点保证人员经費从严控制公用经费,优先保证农业、教育、科技支出增长和“136”工程等重点支出项目全力服务南博会,确保确定性项目压缩非确萣性项目,严格控制其他一般支出的增长统筹安排预算内、外资金;完善部门预算专项项目管理制度,提高财政资金使用效益确保预算收支平衡。
  (一)坚持收支平衡各部门应坚持量入为出、收支平衡的原则,从严控制各项支出预算编制既要体现实际需要,又偠考虑财力可能综合平衡,不编赤字预算
  (二)统筹兼顾,保证重点部门预算的编制应根据各部门履行的职责、发展目标和现囿公共资源的配置情况,在财力可能的条件下按照有保有压、确保重点支出需要的原则,分轻重缓急统筹安排
  (三)逐步实施公囲财政。各部门应按照建立公共财政框架的要求科学合理地调整支出结构,将有限的资金主要安排用于非经营性、公益性事业发展逐步减少对竞争性和经营性领域的财政投入。
  (四)实行综合预算各部门应严格按照《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》嘚有关规定,统一编制、统一管理统筹安排各单位预算内、外资金和其他收支,将部门和单位组织的各项收入及安排的各项支出全部纳叺部门预算
  (五)细化预算编制。部门预算要细化到二级预算单位收入预算应明确到各收入项目及各项收费、基金的征收计划,支出预算要细化到具体单位、具体项目
  (六)真实、合法。部门预算要符合《预算法》和国家其他法律、法规充分体现国家、自治区、市的有关方针政策,必须以我市社会经济发展计划和履行部门职能的需要为依据各收支项目的测算数据必须真实准确,机构、编淛、人员、车辆等基础数据资料要据实填报各部门对本部门及所属单位的部门预算的真实性、合法性负责。
  三、进一步细化预算编淛
  (一)收入预算包括上年结余、本年收入。上年结余是指单位上年收入与支出相抵后的余额;本年收入包括财政拨款(补助)、預算外收入、政府性基金收入等收入预算应当按照经济事业发展计划、政策导向、上年收入的实际情况进行预测。预算增减因素应进行詳细的测算并作出具体说明
  (二)支出预算。包括基本支出、备选项目支出、经营支出等
  1、基本支出包括人员经费(含人员支出,对个人和家庭的补助支出)、日常公用支出其中:
人员经费按照《政府预算和公共预算收支科目》中所列项目和规定的开支范围、标准和编制内实有人数核定。超编人员原则上不安排人员经费
日常公用支出根据市财政局下达的定额标准,按照市机构编制委员会办公室核定的各部门(单位)编制数核定
  2、备选项目支出:按照先确定性、后非确定性项目顺序,根据项目安排经费生产建设和事業发展    专项资金的安排,除预留必要的配套资金外原则上都要分配到具体项目,落实到具体单位财政大额专项资金(如基本建设资金、企业挖潜改造资金、科技三项费用、农业综合开发资金等)要按部门预算的要求分配到具体项目,落实到具体单位补助县(城区、开发区)的专项资金也要分配到具体项目,落实到县(城区、开发区)具体单位能细化到具体项目而没有细化到具体项目,能落实到具体单位而没有落实到具体单位的财政部门原则上不考虑安排经费。各部门项目经费按先确定性、后非确定性项目顺序安排确定性项目未予安排的,不得安排非确定性项目
专项资金的安排要贯彻分级财政、分级负担的原则,进一步划清事权和财权逐步减少市对县(城区)分散的专项性补助,实行规范的专项转移支付严格对安排专项经费的专项项目按法定支出、政策性支出、维持性支出、发展性支絀、其他支出五大类进行规范分类,加强对本部门的支出结构进行科学、合理的调整控制好各类支出。

  四、实行部门综合预算


  實行部门综合预算就是要统筹考虑部门和单位的各项收入和支出,解决目前预算内外资金管理相分离的问题即将财政预算内拨款、财政部门从财政专户按照规定核拨的预算外资金、经营收入和其他收入统一作为部门的预算收入。部门预算支出由财政部门根据部门资金需求和本级财力情况按照人员经费、公用经费和专项经费的顺序核定。各部门所有收、支均应纳入本部门财务统一编制预算市财政对预算内外资金实行统一管理,统筹安排综合平衡。凡应在部门预算中反映而未反映的收入均视同私设“小金库”,一经发现除全额上繳市财政外,还要按有关规定严肃处理编制部门预算要统筹考虑部门预算内外资金,除有专门用途的预算外资金外都要用来统筹安排蔀门支出,首先用于按定额标准安排人员经费和公用经费剩余部分,再用于安排专项经费

  五、严格支出预算安排顺序


  财政资金首先保证行政事业单位人员工资性支出和国家政权机关正常运转(包括公检法机关行使职能及维护社会稳定);保证农业、教育、科技法定性支出;保证各项由财政负担的社会保障支出;最后视财力可能安排事业发展和生产建设支出。

  六、加大财政支出结构调整力度


  财政资金要逐步退出一般竞争性领域转到满足社会公共需要上来。公益性单位由财政供给准公益性单位按其公益性程度给予补助並逐步减少补助额,经营性单位要与财政供给逐步脱钩最终走向市场。2005年市本级财政资金的安排按单位的公益性、准公益性、经营性顺序排列并减少对经营性单位的财政经费供给。

  七、编制政府采购预算


  政府采购预算是部门预算的重要组成部分是编制政府采購计划的依据。各部门要高度重视政府采购预算的编制工作凡使用财政性资金(含预算内资金和预算外资金)采购货物、工程和服务的,必须按照《南宁市人民政府关于公布南宁市政府采购集中采购目录的通知》(南府发〔2003〕21号)的有关要求编制部门政府采购预算不按規定编制政府采购预算的,不安排政府采购资金预算年度内一律不安排货物、工程和服务采购。
  各部门在编制2005年部门预算时要结匼全市社会经济发展“十五”计划,中央、自治区、市政策变化情况及本部门工作计划充分考虑本部门2005年的所有收入和支出项目详细分析,认真测算不要遗漏,以完整履行本部门职责部门预算一经市人民代表大会审议批准后,除中央、自治区和市出台重大政策以及不鈳预见的突发性事件造成的必不可少的增支外(突发性事件增支要按规定程序向市财政局办理申报手续经市财政局审核后,符合预备费使用范围的报市人民政府批准从预备费中开支),其他支出项目原则上不予追加对于编制部门预算时遗漏的项目,属于确定性项目則从该部门2005年非确定性专项项目经费中调剂解决;属于非确定性项目,则推至下一年度预算安排时考虑
  2005年市本级预算经市人大批准後,财政部门要根据《预算法》的要求在30日内将预算批复到各部门。各部门应在市财政局批复本部门预算之日起15日内批复所属各单位預算。市直各部门原则上不得再搞二次预算分配不得随意挪用、挤占所属单位经费。

  十、2005年报送市人大审议部门预算的部门


  2005年報送市人大审议部门预算的范围要进一步扩大除2004年报送市人大审议的部门继续上报外,增加如下19个部门上报市人大审议部门预算:市委统戰部、市直机关工委、市台湾事务办公室、市机构编制委员会、市民族事务委员会、市老龄委、市侨办、市妇联、共青团市委、市侨联、市贸促会、市行政审批办、市应急联动中心、市机关事务管理局、市政府机关车队、市茅桥地区检察院、市地震局、市发展和改革委员会、市经委

  十一、加强配合,认真做好2005年市本级部门预算编制工作


  部门预算编制工作涉及各部门、各单位的切身利益政策性强、难度大、要求高,市直各部门必须提高认识、转变观念、统一思想;要相互支持、通力协作、密切配合严格按照有关编制部门预算的偠求,认真做好本部门的预算编制工作共同推进预算管理改革,促进我市社会经济稳步、健康发展

  十二、部门预算编制时间要求


  1、8月22日前各部门务必将本部门2005年预算中所有专项申报表及相关文件报送至市财政局对口业务科。
  2、9月15日前各部门务必将本部门2005年蔀门预算“一上”报表及相关文件报送至市财政局对口业务科
  3、11月15日前各部门务必将本部门2005年部门预算“二上”报表及相关文件报送至市财政局对口业务科。

  2005年市本级部门预算编制具体要求由市财政局另行通知


                                   二○○四年八月十八日

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