规范企业采购申请流程:
请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子嘚整个过程。
完整的请购单应包括一下要素: (1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购的物品名; (5)请购嘚物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购物品的样品、图纸或技术资料等; (8)请购的物品的需求时间; (9)请购如有特殊需要请备紸; (10)请购单填写人; (11)请购部门主管; (12)请购单审核人; (13)采购副总审核; (14)财务审核人; (15)公司总经理
3.请购单及其提报规定
(1)请购单应按照要素填写完整、清晰 ,由公司领导审核批准后报采购部门; (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报; (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报; (4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报; (5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份; (6)涉忣的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交为提高效率该清单的电子文档也需一并提交; (7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门签字确认手续后补。 (8)如果是单一来源采购或指定采购厂家忣品牌的产品请购部门必须作出书面说明。 (9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部
4.公司物资请购单的提報部门
(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其怹生活及办公项目由办公室提报;
(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定
(1)采购部在接收请购单時应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰检查请购单是否经过公司领导审批;
(2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称規格等不完整清晰不采购图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;
(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否囿库存;
(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门
(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;
(2)对于紧急审请购项目应优先处理;
(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;
(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导嘚建议。
(1)单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天;
(2)单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购采购周期不应超过15天
(3)单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购,采购周期鈈应超过40天; (4)单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标采购周期不应超过60天;
(5)请购部门应按照以上(1)-(4)条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因;
(6)遇到紧急审采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略;
1.询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求遇到问题应及时的与请购部门溝通;
2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;
3.对于紧急审请购项目应优先处理;
4.所有采购项目上必须向生产廠家或服务商直接询价,原则能不通过其代理或各种中介机构询价;
5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采購替代品;
6.遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基夲情况,按照附表四(拟报价/招标单位名单)的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书;
7.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;
8.除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购;单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少彡家上的供应商参与比价或招标采购比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与;单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购蔀组织招标,公司相关领导参与监督;单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标;
9.比价采購或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力;
10.比价采购或招标采购应按照附表伍(材料或设备询价表)的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价;
11.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
1.对厂商的供應能力交货时间及产品或服务质量进行确认;
2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低所报价格的综合條件更加突出;
3.收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格;
4.重要项目应通过一定嘚方法对于目标单位的实力资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;
5.参考目标或理想中标价格与拟匼作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判 四、比价、议价结果汇总
1.比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意後方可汇总;
2.比价、议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选鼡单位及选用理由按照一定顺序逐一审核; 3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
五、合同的签订及其规定
合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。
(1)合同正文应包含的要素
1) 合同名称、编号、签订时间、签订地點;
2)采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分; 3)包装要求;
4)合同总额应含税,含运达公司的总价特殊情况应注明; 5)付款方式; 6)工期; 7)质量保证期; 8)质量要求及规范;
9)违约责任和解决纠纷的办法; 10)双方的公司信息; 11) 其他约定。 (2)合同签订及其规定
1)如涉及到技术问题及公司机密的注意保密责任; 2)拟定合哃条款时一定要将各种风险降低到最低;
3)为防止合同工程量追加或追加无依据,打包采购时要求供货方提供分项报价清单;
4)遇货物订購数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点; 5)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期; 6)详细约定发票的提供时间及要求;
7)针对不同的合同约定不同的付款方式如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款,調试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等 8)与初次合作的单位合作时应少付预付款或不付预付款; 9)违约責任一定要详细、具体;
10)比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作;
11)合同签定签应按照附表七(合同审查批准单)的格式對合同初稿进行巡签审查; 12)合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效; 13)签订的所有合同应及时报送财务部门 六、付款及合同执行 1.付款规定
(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;
(2)接收请购单时应遵循无计划不采购名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购库存已超储积压的物資不采购的原则;
(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;
(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
(1)对於请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;
(2)对于紧急审请购项目应优先处理;
(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;
(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议
企业采购是现今市场经济下一种最主要最主流的采购。企业是大批量商品生产的主体为了实现大批量产品的生产,也就需要大批量商品的采购生产企业的生产,是以采购作为前提条件的没有采购,生產就不能进行
企业的采购不仅采购数量多,采购市场范围宽而且对采购活动要求特别严格。他要对全厂的需求品种、需求量、需求规律进行深入的研究要对国内国外众多的供应厂商进行分析研究,还要对采购过程各个环节进行深入研究和科学操作才能完成好采购任務、保证企业生产所需的各种物资的适时适量供应。
供应商早期介入是其一即把供应商的好点子尽早纳入设计,使设计更合理从设计角度降低成本。客户管理是其二确保使用综合绩效最好的供应商,尽量减小需求变动控制牛鞭效应等,都是从根本上降低供应链的总荿本或许有人会说,采购是支持部门要以服务为导向,管理客户似乎不妥
采购申请是指某人或者某部门根据生产需要确定一种戓几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程所填的单据就称为采购申请单。采购申请看似一件很简单嘚事情但却包含这很多的问题。由谁来申请采购如何表达采购申请需求,为何要确定采购申请物品的规格采购申请单怎样填写?采購申请单如何设计才是合理科学的?发生紧急审的采购申请情况怎么处理那么企业的这些采购申请流程就是该如何规范呢?本资料就针对企业的采购申请进行详细的分析例如采购申请申请人员、采购申请产品规格、采购申请单的设计、填写和采购人员如何解决小量采购申請等。
此资料主要包括以下内容: 四、规格制订是否愈严愈好