公司借老总的钱为什么要进公司注销其他应收款款

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其他应付款---领导的问题
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新到一家公司,发现诸多问题,首先一个就是我们和供应商合作的账款支付,领导直接个人付款,供应商给我们开发票,但是做凭证的时候,全部挂着了其他应付款-领导的名下,税务局稽核时会出现什么问题和结论。其次,全部费用票的发票也全部挂在其他应付款-领导的名字。正在和领导沟通。但是以前出现的这些会导致以后什么
这是代帐公司的做法,应该按照实际业务情况改为用现金或银行存款支付。
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这是代帐公司的做法,应该按照实际业务情况改为用现金或银行存款支付。
但是业务实质的发生就是领导代付,再转付给领导,我感觉这里面风险很大。我方是不是需要备好合同被查
这些不规范的做法最好从一开始就要避免,到后面往来大了的时候再来理清就很麻烦了。
税务稽查会认为发票跟付款方向不一致,看人家的心情,能大能小吧。应该让老板直接借钱给公司,然后通过公司对外付款。
这些不规范的做法最好从一开始就要避免,到后面往来大了的时候再来理清就很麻烦了。
我才来,正在沟通中
我觉着公私分开,按照合同执行就没问题啊。如果公司账上没钱,领导先垫付,完了公司记其他应付款,只要不存在抽逃注册资本、公款私用就没问题。私款公用貌似没啥罪吧,关键就是产权、债券明晰就行。
虽然账务处理上可以通过现金来处理,建议还是按规范操作好些,可以减少风险。
请问该部分金额有多大?是否都是使用现金?是否存在暗佣?
请问该部分金额有多大?是否都是使用现金?是否存在暗佣?
几百万吧,我们是做域名的,交易额都比较大。公司没有现金,全部都是应付,不存在其他情况
虽然账务处理上可以通过现金来处理,建议还是按规范操作好些,可以减少风险。
是,你做的对,我才来,我上面还有一个主管也才来,我想和主管沟通,不想做出头鸟
几百万吧,我们是做域名的,交易额都比较大。公司没有现金,全部都是应付,不存在其他情况
这么大的金额,贵公司老板应该使用现金支付,还是先和主管沟通,贵公司日常成本费用的资金来源是哪里?
阁下有些情况不想说,也比不勉强,大额款老板付,公司却没有现金,是还没开始有收入么....但这么付,金额大了税局会关注,可大可小
是,你做的对,我才来,我上面还有一个主管也才来,我想和主管沟通,不想做出头鸟
这样处理是对的
这样做税务查账还是有一定风险的,即使是领导代付,也应该是挂供应商的名称的,需要付款时,账上消掉供应商的帐,但是实际付给领导。报销的附件应该是跟供应商的合作资料,另外就是大额的支付最好公对公。
接手就规范。以前的不用管了
这种领导公私不分,如果说服不了他,建议楼主尽早炒TA的鱿鱼。
我觉着公私分开,按照合同执行就没问题啊。如果公司账上没钱,领导先垫付,完了公司记其他应付款,只要不存 ...
金额大了税务会不会提出质疑说业务实质是股东投入了投资款但却挂在往来,避缴投资款的印花税
老板有钱,第一怀疑钱是怎么来的?有无隐瞒收入问题!
金额大了税务会不会提出质疑说业务实质是股东投入了投资款但却挂在往来,避缴投资款的印花税
高,实在是高,的确有印花税的问题我咋想不到捏!
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全部答案(共2个回答)
是借:现金 贷:其他应付款
公司向股东或他人借款,都应计入“其他应收款”。其他应付款是资产类账户,贷方等于减少而不是增加,本分录应该是资产(货币资金)与负债(应付款)同时增加。
短期\长期借款一般用来核算银行贷款的!本来就是很不规范的个人借款,就不用放在这些科目,放在其他应付款就可以了!!!
即使不收利息还是要签借款协议(可以不收利息...
1、如果你单位还没有执行新会计准
借:管理费用--福利费(或应付福利费)83.6
贷:现金 83.6
2、如果你单位执行了新会计准
借:应付职工薪酬...
一般的社保核算主要集中在管理费用、应付福利费、其他应付款这几个科目:
1、单位负担的养老保险、失业保险这些作为管理费用核算
借:管理费用-养老保险、失业保险...
#三亚大东海温馨假日海景公寓#付房费可以用信用卡吗?开发票慢不慢,需要加税吗?
答: 工行有个理财产品,月存.每年利息好几百。连存10年有分红,我算了一下很划算,比基金和单纯的存款都好,你去了解一下。
答: 工行有个理财产品,月存.每年利息好几百。连存10年有分红,我算了一下很划算,比基金和单纯的存款都好,你去了解一下。
答: 工行有个理财产品,月存.每年利息好几百。连存10年有分红,我算了一下很划算,比基金和单纯的存款都好,你去了解一下。
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这个不是我熟悉的地区企业财税会员
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预借差旅费,为什么是计入其他应收款
来源:中华会计网校&   |
  【问题】
  预借差旅费,为什么不是计入预付账款中,而是计入其他应收款?
  【答案】
  预付账款一般核算按合同规定预先支付的工程款或材料款,直接与生产经营相关的购入材料支付的款项,而其他应收款职工借用的备用金,预借的差旅费属于备用金性质,所以计入其他应收款科目核算。
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公司老板的一朋友她的一笔借款必须经过我公司账户
公司老板的一朋友她的一笔借款必须通过我公司账户它属于专款专用(车贷),她的借款过公司账户时我做成公司借用她的款项借:银行存款 贷:其他应付款-杨** 公司还她款项时公司用别人的名义以借款的形式借出 借:其他应收款-李** 贷:银行存款 最后借:其他应付款-杨** 贷:其他应收款-李**我的处理方法妥当吗?不妥应该如何处理?借:其他应付款-杨** 贷:其他应收款-李**需要的附件是说明、收条还是什么?望各位老师给予指教
1、借款、还款,应该都通过“其他应付款-杨** ”科目核算,没有必要在设置其他应收款-李**科目了。
2、账务处理
(1)收到借款,给个人开借款收据,根据收据入账
借:银行存款(或现金)
贷:其他应付款-杨**
(2)还贷时,依据银行扣款单复印件入账
借:其他应付款-杨**
贷:银行存款
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相关问答:
匿名回答于
公司还她款项时公司用别人的名义以借款的形式借出 借:其他应收款-李** 贷:银行存款 最后借:其他应付款-杨** 贷:其他应收款-李**
为什么要用别人名义以借款的形式借出而不是直接还她借款呢?你之前已经做成公司借用她的钱,那现在再还她款不就行了?为啥要绕这么多弯?

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