部门财政拨款收支总表预算总表和部门收支预算总表什么关系

财政信息--部门预算
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上海市普陀区发展和改革委员会2017年度部门预算&&发布日期:日
  主要职能
  机构设置
  预算编制说明
  2017年部门财务收支预算总表
  2017年部门收入预算总表
  2017年部门支出预算总表
  2017年部门财政拨款收支预算总表
  2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
  2017年部门&三公&经费和机关运行经费预算情况表
  相关情况说明
  上海市普陀区发展和改革委员会主要职能
  上海市普陀区发展和改革委员会是普陀区政府综合管理全区国民经济和社会发展的工作部门,主要职能包括:(一)研究提出区经济和社会发展的中长期计划,拟定有关方针政策,组织编制区经济和社会事业发展的年度、中期、长期计划。(二)会同区有关部门研究制订本区产业政策的实施方案、产业结构的调整规划,综合平衡和协调解决本区信息化发展与促进产业结构优化升级中的重大问题。(三)组织制订区国土开发、整治、保护的总体规划,研究制定并组织实施区人口、经济、社会、资源和环境的可持续发展计划。(四)指导促进区市场体系的建立。(五)做好区域固定资产投资投产总规模、投资结构、资金来源的综合平衡工作。(六)会同有关部门组织研究、制定科技发展计划,负责本区社会节能降耗的统计和协调工作。(七)负责全区国民经济和社会事业发展工作及全区经济体制改革工作。(八)加强对中介行业协会、市场中介机构的政策研究,负责价格鉴证类中介机构的综合协调管理。
  上海市普陀区发展和改革委员会机构设置
  上海市普陀区发展和改革委员会部门预算是包括普陀区发展和改革委员会本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。 本部门中,行政单位1家,事业单位2家,具体包括:
  1. 上海市普陀区发展和改革委员会本部
  2. 上海市普陀区统计普查中心
  3. 上海市普陀区价格认证中心
  合署办公,预算不单列。
  上海市普陀区发展和改革委员会2017年部门预算编制说明
  2017年,上海市普陀区发展和改革委员会预算支出总额为1559.54万元,其中:财政拨款支出预算1559.54万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算1559.54万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:
  1.&一般公共服务支出&科目1241.61万元,主要用于于人员经费、公用经费、项目支出。
  2.&社会保障和就业支出&科目105.66万元,主要用于退休经费支出、在职人员缴纳基本养老保险费用。
  3.&医疗卫生与计划生育支出&科目49.13万元,主要用于在职人员基本医疗保险费。
  4.&住房保障支出&科目163.14万元,主要用于缴纳住房公积金。
  2017年部门财务收支预算总表
  编制部门:上海市普陀区发展和改革委员会单位:元
  本年收入
  本年支出
  预算数
  预算数
  一、财政拨款收入
  15,595,378
  一、一般公共服务支出
  12,416,136
  1. 一般公共预算资金
  15,595,378
  二、社会保障和就业支出
  1,056,555
  2. 政府性基金
  三、医疗卫生与计划生育支出
  491,343
  二、事业收入
  四、住房保障支出
  1,631,344
  三、事业单位经营收入
  四、其他收入
  收入总计
  15,595,378
  支出总计
  15,595,378
  2017年部门收入预算总表
  编制部门:上海市普陀区发展和改革委员会 单位:元
  收入预算
  功能分类科目编码
  功能分类科目名称
  财政拨款收入
  事业收入
  事业单位
  经营收入
  其他收入
  一般公共服务支出
  12,416,136
  12,416,136
  发展与改革事务
  12,016,136
  12,016,136
  行政运行
  7,140,328
  7,140,328
  一般行政管理事务
  2,640,000
  2,640,000
  物价管理
  120,000
  120,000
  事业运行
  1,815,808
  1,815,808
  其他发展与改革事务支出
  300,000
  300,000
  统计信息事务
  400,000
  400,000
  统计管理
  400,000
  400,000
  社会保障和就业支出
  1,056,555
  1,056,555
  行政事业单位离退休
  1,056,555
  1,056,555
  归口管理的行政单位离退休
  123,520
  123,520
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
  852,473
  852,473
  机关事业单位职业年金缴费支出
  80,562
  80,562
  医疗卫生与计划生育支出
  491,343
  491,343
  行政事业单位医疗
  491,343
  491,343
  行政单位医疗
  390,641
  390,641
  事业单位医疗
  100,702
  100,702
  住房保障支出
  1,631,344
  1,631,344
  住房改革支出
  1,631,344
  1,631,344
  住房公积金
  611,344
  611,344
  购房补贴
  1,020,000
  1,020,000
  15,595,378
  15,595,378
  2017年部门支出预算总表
  编制部门:上海市普陀区发展和改革委员会单位:元
  支出预算
  功能分类科目编码
  功能分类科目名称
  基本支出
  项目支出
  一般公共服务支出
  12,416,136
  8,956,136
  3,460,000
  发展与改革事务
  12,016,136
  8,956,136
  3,060,000
  行政运行
  7,140,328
  7,140,328
  一般行政管理事务
  2,640,000
  2,640,000
  物价管理
  120,000
  120,000
  事业运行
  1,815,808
  1,815,808
  其他发展与改革事务支出
  300,000
  300,000
  统计信息事务
  400,000
  400,000
  统计管理
  400,000
  400,000
  社会保障和就业支出
  1,056,555
  1,056,555
  行政事业单位离退休
  1,056,555
  1,056,555
  归口管理的行政单位离退休
  123,520
  123,520
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
  852,473
  852,473
  机关事业单位职业年金缴费支出
  80,562
  80,562
  医疗卫生与计划生育支出
  491,343
  491,343
  行政事业单位医疗
  491,343
  491,343
  行政单位医疗
  390,641
  390,641
  事业单位医疗
  100,702
  100,702
  住房保障支出
  1,631,344
  1,631,344
  住房改革支出
  1,631,344
  1,631,344
  住房公积金
  611,344
  611,344
  购房补贴
  1,020,000
  1,020,000
  15,595,378
  12,135,378
  3,460,000
  2017年部门财政拨款收支预算总表
  编制部门:上海市普陀区发展和改革委员会 单位:元
  财政拨款收入
  财政拨款支出
  预算数
  一般公共预算
  政府性基金预算
  一、一般公共预算资金
  15,595,378
  一、一般公共服务支出
  12,416,136
  12,416,136
  二、政府性基金
  二、社会保障和就业支出
  1,056,555
  1,056,555
  三、医疗卫生与计划生育支出
  491,343
  491,343
  四、住房保障支出
  1,631,344
  1,631,344
  收入总计
  15,595,378
  支出总计
  15,595,378
  15,595,378
  2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  编制部门:上海市普陀区发展和改革委员会单位:元
  一般公共预算支出
  功能分类科目编码
  功能分类科目名称
  基本支出
  项目支出
  一般公共服务支出
  12,416,136
  8,956,136
  3,460,000
  发展与改革事务
  12,016,136
  8,956,136
  3,060,000
  行政运行
  7,140,328
  7,140,328
  一般行政管理事务
  2,640,000
  2,640,000
  物价管理
  120,000
  120,000
  事业运行
  1,815,808
  1,815,808
  其他发展与改革事务支出
  300,000
  300,000
  统计信息事务
  400,000
  400,000
  统计管理
  400,000
  400,000
  社会保障和就业支出
  1,056,555
  1,056,555
  行政事业单位离退休
  1,056,555
  1,056,555
  归口管理的行政单位离退休
  123,520
  123,520
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
  852,473
  852,473
  机关事业单位职业年金缴费支出
  80,562
  80,562
  医疗卫生与计划生育支出
  491,343
  491,343
  行政事业单位医疗
  491,343
  491,343
  行政单位医疗
  390,641
  390,641
  事业单位医疗
  100,702
  100,702
  住房保障支出
  1,631,344
  1,631,344
  住房改革支出
  1,631,344
  1,631,344
  住房公积金
  611,344
  611,344
  购房补贴
  1,020,000
  1,020,000
  15,595,378
  12,135,378
  3,460,000
  2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  编制部门:上海市普陀区发展和改革委员会单位:元
  政府性基金预算支出
  功能分类科目编码
  功能分类科目名称
  基本支出
  项目支出
  注:上海市普陀区发展和改革委员会2017年度无政府性基金预算支出,故本表无数据。
  2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
  编制部门:上海市普陀区发展和改革委员会单位:元
  一般公共预算基本支出
  经济分类科目编码
  经济分类科目名称
  人员经费
  公用经费
  工资福利支出
  9592354
  9592354
  基本工资
  1256436
  1256436
  津贴补贴
  5608452
  5608452
  社会保障缴费
  1586324
  1586324
  绩效工资
  736760
  736760
  其他工资福利政策
  322141
  322141
  商品和服务支出
  1643480
  1643480
  办公费
  558980
  558980
  印刷费
  邮电费
  差旅费
  维修(护)费
  会议费
  培训费
  公务接待费
  劳务费
  工会经费
  103200
  103200
  福利费
  154800
  154800
  公务用车运行维护费
  其他交通费用
  273480
  273480
  其他商品和服务支出
  358020
  358020
  对个人和家庭的补助
  739544
  739544
  退休费
  123520
  123520
  奖励金
  住房公积金
  611344
  611344
  其他资本性支出
  160000
  160000
  办公设备购置
  160000
  160000
  1,803,480
  2017年上海市普陀区发展和改革委员会&三公&经费和机关运行经费预算情况表
  单位:万元
  &三公&经费预算数
  机关运行经费预算数
  因公出国(境)费
  公务接待费
  公务用车购置及运行费
  购置费
  运行费
  141.35
  相关情况说明
  一、&三公&经费预算
  上海市普陀区发展和改革委员会2017年&三公&经费财政拨款预算为4.5万元,包括普陀区发展和改革委员会以及下属2家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2016年预算减少8.8万元。其中:
  因公出国(境)费预算0万元,比2016年预算减少11万元,主要原因是因公出国(境)费由区外办统一安排。
  公务接待费预算1万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年度预算持平。
  公务用车购置及运行费预算3.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.5万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算增加2.2万元,主要原因是公车使用时间较长,修理费用增加。
  二、机关运行经费预算
  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,普陀区发展和改革委员会2017年度机关运行经费财政拨款预算180.35万元。
  三、政府采购情况
  2017年度本单位政府采购预算293万元,其中:政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算277万元。
  2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额293万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额93万元。
  四、预算绩效情况
  2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目6个,涉及预算金额346万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》
  上海市财政支出项目绩效目标申报表
  (2017)
  申报单位名称:(盖章)
  项目名称
  项目审批评估
  项目类型
  市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
  经常性专项业务费& 其他经常性项目□
  资金用途
  基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□
  其他事业专业类&
  项目负责人
  联系人
  周敏静
  联系电话
  开始时间
  结束时间
  项目概况
  为进一步完善区政府投资项目可行性研究报告(项目建议书)评估评审等工作,需委托中介机构或组织有关专家对有关项目可行性研究报告(项目建议书)进行评估。
  立项依据
  二一二年九月二十九日区政府颁布的《普陀区区级建设财力项目管理办法》(普府【2012】85号)
  项目设立的必要性
  为进一步加强区级建设财力项目管理,完善我区政府投资项目前期决策机制。
  保证项目实施的制度、措施
  《普陀区区级建设财力项目储备管理和预安排办法》,第二章第十一条,
  &为保证项目前期工作的加快推进,由区发改委会同区财政局协商安排项目前期研究费用和评估论证费用(指有资质的工程咨询机构或专家对项目建议书/可行性研究报告进行评审的费用)。&
  项目总预算(元)
  2000000
  项目当年预算(元)
  2000000
  同名项目上年预算额(元)
  2000000
  同名项目上年预算执行数(元)
  2000000
  子项目名称
  预算金额(元)
  项目当年投入资金构成
  项目审批评估
  2000000
  项目实施计划
  区发改委通过直接委托或竞争性方式,选择具有资质的工程咨询机构或采取专家评审会形式对储备库中的项目进行评估论证。其中:总投资3000万元及以上项目,由区发改委选择具有资质的工程咨询机构开展评估论证;总投资1000万元及以上项目,由区发改委组织专家开展评审。项目评估论证应按有关要求对项目投资、节能、社会风险等进行评估,通过咨询评估的项目方可获得项目建议书批复或项目可行性研究报告批复。
  项目总目标
  通过对政府投资项目前期研究论证,确保政府投资项目的必要性、可行性、科学性以及投资的合理性。
  年度绩效目标
  有效减少政府投资的盲目性,以及投资的随意性。
  分解目标
  分解目标内容
  绩效指标
  指标目标值
  投入和管理目标
  资金使用合规性
  专款专用率
  财务制度健全性
  制度完备齐全
  项目管理制度的健全性
  项目管理制度执行的有效性
  产出目标
  预算执行率
  效果目标
  资金实际使用率
  影响力目标
  立项依据的充分性
  人员到位率
  长效管理制度建设
  项目立项的规范性
  填报单位负责人(签名): 填报人:王琦 填报日期:
  申报单位名称:(盖章)
  项目名称
  统计管理
  项目类型
  市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
  经常性专项业务费& 其他经常性项目□
  资金用途
  基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□
  政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类&
  项目负责人
  联系人
  联系电话
  开始时间
  结束时间
  项目概况
  包括全区十几个专业的统计年报及定报工作;根据市局和市调查总队的工作要求,开展近30项各类调查。包括组织开展劳动力调查、市民安全感调查、失业率调查、妇女儿童状况监测调查、市民出行方式调查、城乡居民住户收支调查、市民文化消费调查、市民食品安全意识调查、人口变动情况抽样调查、社会平均工资调查、存量住房和空置房调查、外籍专家调查、非公人才调查、采购经理指数调查、投入产出调查、企业用工调查、工业企业生产经营及景气状况调查、规模以下服务业企业抽样调查等近30项专项统计调查。
  立项依据
  随着&创新驱动发展,经济转型升级&的不断深入,统计服务经济发展的责任越来越重大,对统计数据的时效性和精确性也提出了更高要求。我区严格按照市局要求,借助推进统计&四大工程&的有利契机,进一步夯实基础、改革创新,以提高统计公信力为目标,以严控数据质量为抓手,紧跟重点区域、重点行业发展,发挥统计辅助决策作用。
  项目设立的必要性
  在市统计局的关心和指导下,不断创新工作方法,提升统计质量,进一步提高统计工作的针对性和科学性,以精准的数据和务实的作风服务经济社会发展大局。
  保证项目实施的制度、措施
  对各类社会调查建立了区、街镇、居村委三级统计网络,对经济类调查和统计年定报工作建立了区、街镇、企事业单位三级统计网络,各类调查和统计年定报均通过网络各个层级逐级完成。
  项目总预算(元)
  400000
  项目当年预算(元)
  400000
  同名项目上年预算额(元)
  400000
  同名项目上年预算执行数(元)
  400000
  子项目名称
  预算金额(元)
  项目当年投入资金构成
  统计业务培训
  160000
  统计专项调查
  100000
  其他统计工作
  140000
  项目实施
  包括各项调查工作计划、统计年鉴发行计划、各项定报报送计划
  项目总目标
  增强统计事业可持续发展能力。紧扣经济社会发展对统计的需求,立足当前,放眼未来,明确今后一段时期统计改革和发展的目标和原则,实现统计资源的优化配置,有重点有秩序地推进统计改革和建设。
  年度绩效
  紧紧围绕各项中心工作,大胆改革创新,破解发展难题,推动基层工作效率和质量的提高,促进了统计建设的全面加强。较好地完成各项目标任务:统计体制改革继续深化,统计为区域发展服务功能有效发挥,统计业务基础工作进一步夯实,保证承担的各项业务顺利完成。
  分解目标
  分解目标
  绩效指标
  指标目标值
  投入和管理目标
  资金使用合规性
  专款专用率
  财务制度健全性
  制度完备齐全
  项目管理制度的健全性
  项目管理制度执行的有效性
  产出目标
  预算执行率
  效果目标
  资金实际使用率
  影响力目标
  立项依据的充分性
  人员到位率
  长效管理制度建设
  项目立项的规范性
  填报单位负责人(签名): 填报人:王琦 填报日期:
  申报单位名称:(盖章)
  项目名称
  物价管理
  项目类型
  市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
  经常性专项业务费& 其他经常性项目□
  资金用途
  基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□
  资产购置类□ 其他事业专业类&
  项目负责人
  联系人
  严金海
  联系电话
  开始时间
  结束时间
  项目概况
  根据市局和市价格监测与成本调查队的工作要求,开展区域内的收费管理和市场商品价格监测。包括组织开展保基本养老机构服务收费成本监审、低收入、困难家庭生活(支出情况)成本调查、57种主副食品市场价格、家庭耐用消费品、房地产、小农产品、家庭日用消费品、三夹板等商品市场价格的监测。涉纪涉案财物价格认定。
  立项依据
  依据《中华人民共和国价格法》、《上海市养老机构服务收费管理暂行办法》、国家发展和改革委员会价格认证中心发改价证办[号《价格认定行为规范》和《上海市价格监测志愿者管理制度》和地方定价权限。
  项目设立的必要性
  根据全面深化改革的要求,对于取消政府定价管理的商品和服务,加强事中事后监管,保障市场价格运行平稳,保护消费者和经营者合法权益。进一步加强价格监测、分析、预警和发布。保障纪检监察、司法和行政工作的顺利进行。
  保证项目实施的制度、措施
  上海市发展和改革委员会关于《上海市定价目录》的通知,《上海市&政府制定价格成本监审工作规程》、《上海市价格监测台账管理暂行办法》和《上海市价格监测志愿者管理制度》,建立采价点单位和价格志愿者队伍调查网络,各类调查报告均通过网络逐级报送完成。
  项目总预算(元)
  120000
  项目当年预算(元)
  120000
  同名项目上年预算额(元)
  120000
  同名项目上年预算执行数(元)
  120000
  子项目名称
  预算金额(元)
  项目当年投入资金构成
  价格监测工作
  成本监审工作
  其他物价工作
  项目实施计划
  在市局的领导和工作指导下,加强价格认定人员、采价点单位采价人员及价格志愿者队伍建设,提升采价质量,进一步提高工作的针对性和科学性,提高价格信息透明度。规范价格认定工作,有效提供公共服务,维护公共利益,保障各项工作的顺利进行。
  项目总目标
  增强商品和服务价格的管理和监测。紧扣经济社会发展对价格工作的需求,加强价格监测、分析、预警和发布,及时发现价格运行中的苗头性、倾向性、潜在性问题,做好价格变动情况预警,为政府决策提供服务。保障纪检监察、司法和行政工作的顺利进行。
  年度绩效目标
  紧紧围绕各项中心工作,大胆改革创新,破解发展难题,进一步强化部门协同,督促经营者提供质价相符的商品和服务,推进行业价格诚信体系建设,促进公平竞争,维护市场秩序,较好地完成各项目标任务。
  分解目标
  分解目标内容
  绩效指标
  指标目标值
  投入和管理目标
  资金使用合规性
  专款专用率
  财务制度健全性
  制度完备齐全
  产出目标
  预算执行率
  效果目标
  资金实际使用率
  影响力目标
  立项依据的充分性
  长效管理制度建设
  项目立项的规范性
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2017年部门财政拨款收支预算总表
来源:淮北市编办综合科&&日期:&& 浏览量:
&附表42017年部门财政拨款收支预算总表部门:市编办单位:万元收&& 入&&&&&&&&&&&&&支& 出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、上年结转 一、本年支出278.62278.62 & 政府性基金预算拨款 (一)一般公共服务支出245.78245.78    (二)国防支出   二、本年收入278.62(三)公共安全支出   (一)一般公共预算拨款278.62(四)教育支出   &&& 财政拨款278.62(五)科学技术支出   &&& 纳入国库管理非税收入 (六)文化体育与传媒支出   (二)政府性基金预算拨款 (七)社会保障和就业支出0.680.68   (八)医疗卫生11.1511.15   (九)住房保障支出21.0121.01               二、结转下年                                 收入总计278.62支出总计278.62278.62 注:本表反映部门财政拨款(含纳入国库管理非税收入)收入、支出预算情况。&&&
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2015年部门财政拨款收支预算总表
单位名称:韶关学院
单位:万元
目 2015年预算 项
目 2015年预算 项
目 2015年预算
一、预算拨款 30,420.00
一、基本支出 21,657.10
一、一般公共服务  
公共预算拨款 30,420.00
   工资福利支出 18,547.50
二、外交  
基金预算拨款      一般商品和服务支出 889.80
三、国防  
二、财政专户拨款      对个人和家庭的补助 2,219.80
四、公共安全
教育收费      其他资本性支出等   五、教育
其他财政收入拨款       六、科学技术
三、其他资金   二、项目支出 8,762.90
七、文化体育与传媒  
事业收入      工资福利支出   八、社会保障和就业
事业单位经营收入      专项商品和服务支出   九、社会保险基金支出  
其他收入      对个人和家庭的补助 1,704.90
十、医疗卫生  
对企事业单位的补贴   十一、环境保护  
赠与   十二、城乡社区事务  
债务利息支出 2,000.00
十三、农林水事务  
债务还本支出 5,058.00  十四、交通运输  
基本建设支出   十五、资源勘探电力信息等事务  
其他资本性支出   十六、商业服务业等事务  
贷款转贷及产权参股   十七、金融监管等事务支出  
其他支出 
十八、地震灾后恢复重建支出  
    三、事业单位经营支出   十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出  
        二十一、粮油物资
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