没有疯狗cnfg,本据也改了,部队为什么无法命令,求助

据报道,今年5月1日美国特种部队将基地恐怖组织头目本o拉登击毙.事后根据相关资料进行尸体认定,你认为下列方式对尸体认定最有效的是(  )A.检测DNAB.测量身高体重C.比对面部特征D.鉴定血型【考点】.【分析】本题考查消化道、消腺组和各部分的作,首先分清各部分名称,识图析解.【解答】解:结构图表示人体的消化系统消化系包括消化和消化两大部分.消道始口,止于肛门包括3口腔咽4道、、7小肠、6大肠和肛等.小肠是消化食物与吸养分的主要部位消化腺包唾液、胃腺肝、5胰腺和肠腺,各消腺分泌不同化液共同进食物的消化,并最终吸收营养物,可消化系统的主功能消化吸收营养物.胰;小肠;故答案为:消;消和吸营养质;&空/&小肠;液;唾腺;唾液淀粉酶;糖;食物中的六营养物质、机素、肪、糖类、白质.淀粉脂肪、蛋白等是大分子的机物,必须经过消化才能被人体吸收,水、无机盐、生素小分子的机经消,被人直接吸收淀粉先是在口腔中被唾液淀初步消化成麦芽糖,最后在肠中被最终消化葡萄糖能被人体吸收和用;蛋白质的终消化产物是氨酸;而肪则是消化成了甘油和脂肪酸.口腔中有腺泌唾液,唾液中的唾淀粉能够将淀分解麦芽糖,麦糖具有甜;因此人咀馒头时会感到有甜味.萄糖;氨基酸;甘油脂酸.【点评】这分内是中的热点,注意握识记时最图文结合,效果很好.声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。答题:cuihua老师 难度:0.77真题:11组卷:5
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正确答案:
(1)在气象学上&[首空2字]
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(3)季节:&季节。
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(19)相当干&相当于
(20)8一10倍&8~10倍
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答案解析:
做了该试卷的考友还做了
······>>>>用友U8 销售发票传递到应收模块中,审核后不能弃审,提示单据已经使用或本月已结帐,但是经过查询并没有使用和结帐.数据库标志也已经修改过.
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问题原因:从数据库中查看,在应收应付明细表ap_detail中没有销售发票的记录(通过应收业务明细表也可以看出没有本期应收数据,例如:02003客户),所以无法弃审,从销售发票表salebillvouch可以看出这些数据的记录有问题,如果是手工增加的发票,则发票中是否参照发货单生成的标志idisp=0,同时发票复核生成出库单时会将销售出库单号回填到销售发票的csaleout字段,如果是参照发货单生成的发票,则发票表中idisp=1,而csaleout始终应该为空值,但您的发票都是参照发货单生成的,确又有销售出库单号,新增一张发票都是正常的,而且审核后,也会将发票记录写到应收应付明细表中,并且弃审不报错,可以通过下面语句查询出来没有审核过,但是有审核人的发票: select * from salebillvouch a left join (select * from ap_detail where ccovouchtype like '2%' and cflag='ar') c on a.csbvcode=c.ccovouchid where cVerifier is not null and c.auto_id is null
解决方法:请在查询分析器中针对错误帐套执行下面的语句,将审核人去除,然后重新审核,但由于原错误的单据中有三月份的单据,所以需要恢复应收3月份的结账,然后再将原来错误的单据审核,或者如果不取消应收结帐,则需要在应收选项中选择“应收单据审核日期依据”为“业务日期”,那么应收明细表中发票的记账日期为目前审核的月份,而不是单据的日期了: update a set cVerifier=null from salebillvouch a left join (select * from ap_detail where ccovouchtype like '2%' and cflag='ar') c on a.csbvcode=c.ccovouchid where cVerifier is not null and c.auto_id is null解决方案:问题原因:从数据库中查看,在应收应付明细表ap_detail中没有销售发票的记录(通过应收业务明细表也可以看出没有本期应收数据,例如:02003客户),所以无法弃审,从销售发票表salebillvouch可以看出这些数据的记录有问题,如果是手工增加的发票,则发票中是否参照发货单生成的标志idisp=0,同时发票复核生成出库单时会将销售出库单号回填到销售发票的csaleout字段,如果是参照发货单生成的发票,则发票表中idisp=1,而csaleout始终应该为空值,但您的发票都是参照发货单生成的,确又有销售出库单号,新增一张发票都是正常的,而且审核后,也会将发票记录写到应收应付明细表中,并且弃审不报错,可以通过下面语句查询出来没有审核过,但是有审核人的发票: select * from salebillvouch a left join (select * from ap_detail where ccovouchtype like '2%' and cflag='ar') c on a.csbvcode=c.ccovouchid where cVerifier is not null and c.auto_id is null
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2、总帐报表:只要有专职的会计,就有财务软件的需求(至少是总帐和报表),是否需要其他模块,则需要进一步了解需求。可根据实际的凭证数量,处理业务的复杂程度来定。
3、应收应付管理:商贸型企业在财务部分对应收、应付帐款的管理需求比较多,也需要商品的进销存管理。是否需要固定资产管理,要看企业的规模,规模大的一般也需要。
4、生产管理模块:生产型企业总体来说管理、核算比较复杂,一财务部分、供应链部分的模块基本都有需求,部分对生产管理要求比较严的客户还要生产管理模块,这样可以考虑T6和U890的生产制造相关模块,U890的生产制造模块功能更复杂一些,适合复杂生产企业。
5、固定资产管理:可根据公司固定资产的类型及数量,来决定需要单独的固定资产管理模块,一般工业型的企业都需要单独管理,业务比较复杂的商贸型的企业也需要。
6、工资管理:根据公司工资的发放方式(员工数量、员工类型),人员超过30人的公司,一般都需要单独的工资模块,一些生产型的企业还可能需要计件工资管理,U890产品可以满足。
7、供应链管理:企业如果关注原材料、产成品、如何管理、是否关注库存数量的准确性,是否需要对供应商、客户资料信用情况、应收应付帐款的进行管理,销售合同、采购合同的管理。就需要、采购、库存、销售、存货核算、合同管理等供应链管理模块。
8、财务分析和领导查询管理:主要看公司领导是否重视一些财务指标的分析。
9、财务业务一体化应用:财务部门是否要实时了解,采购、销售、库存管理部门的数据,是否需要把相关业务的数据生成凭证,这里决定了是否要用财务业务一体化产品。
10、其他复杂应用的客户可以根据用友产品模块能够实现的功能来具体向客户推荐。
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广义与狭义的划分   从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于。它既包括各单位部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。   狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。   财务日常工作非常琐碎,然而又要求财务人员严谨细致,处理业务时不得出现半点差错。这样一份工作,一天下来往往使我们身心疲惫。其实,在财务工作中存在着许多小技巧,能够让财务工作变得轻松起来。下面笔者为大家总结了做好出纳工作的7个小技巧,让你事半功倍。   七个技巧   一、在收付现金时一定要与当事人当面对清金额,最 好与第三人核对后再进行收付进账。   二、对需要报销的发票,抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者,均不能接受发票,待补办手续后再报核。   三、报销单据需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。   四、付款单据如由他人代领,应签代领人名字,而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工,要注明与被带领人关系及其联系地址。   五、营业外收入,要以经办单位交款单位为依据,收款后开出财务收据。   六、要注意加强对支票、发票和收据的保管。领用支票要设立备查登记簿,经单位主管财务领导审签后,由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字,以防正副联金额不符。   支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人,并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。   空白发票和收据不能随便外借,已开具金额尚待带出收款的发票和收据,要由借用人出具借据并作登记,以便分清责任,待款收回后再结清借据。   发票和收据作废后要退回来,先作废后重开,如果是销货发票退回红冲,应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。   如果对方丢失发票和收据,要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据,并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容,同时注明&原开单据作废&字样。   七、登记银行存款日记账和现金日记账,要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致,然后按付出支票号码顺序排列,以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。   支票上的印鉴,应即用即盖,并由会计人员、出纳员二人分开保管,支票用印鉴的私人印章,只能用于盖印支票,而不作为其他任何用途。
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速达录入期初余额步骤
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
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速达财务软件年结
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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