核定征收 查账征收收的进项税能低扣吗

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一个固定资产的抵扣问题,会计们经常为此纠结
来源:北京地税&   |
问:企业购买的固定资产既用于应税项目,也用于非增值税应税项目,其进项税额能否抵扣?
答:一、根据《中华人民共和国增值税暂行条例》(中华人民共和国国务院令第538号)第十条规定&下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:
(一)用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务。
二、根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》(财政部 国家税务总局第50号令)第二十一规定:&条例第十条第(一)项所称购进货物,不包括既用于增值税应税项目(不含免征增值税项目)也用于非增值税应税项目、免征增值税(以下简称免税)项目、集体福利或者个人消费的固定资产。&【】 责任编辑:zx
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进项发票太多怎么办?
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我们是销售眼镜片的商贸公司,去年购货单位强行给我们压货,总计有100多万,这100多万的货也给我们开了进项税发票,由于180天期限到了,我都抵扣认证了,可是这些货不是根据我们的销售需要进的,所以我们根本销售不出去那么多,就导致销项税远远少于进项了,
今天报地税附加,地税网提示已连续4个月零申报,警示会稽查了,我该怎么办?
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可以认证,暂时不抵扣。不交税也正常的
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可以认证,暂时不抵扣。不交税也正常的
才知道可以认证不抵扣,可是都已经全部抵扣掉了,就算下个月多做销售,也一下子冲不了那么多进项,还得做零申报,税务会不会真来稽查呢。。。
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连续4个月零申报会有什么麻烦么?
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国税零申报是指纳税申报的所属期内没有发生应税收入(销售额),同时也没有应纳税额的情况,一般在开业的前几个月可以零申报。按规定连续三个月零申报或负申报就属于异常申报,列入重点对象。一般在开业初期可以零申报,如果是核定征收,专管员就会给你说明从第二个月或第三个月就开始交税了,每个月是固定的税额(一般是每个月900元增值税)。如果是查账征收,国税零申报可以三个月左右,但是如果确实没有业务,连续一年零申报也是没有问题的,前提是一定要和专管员解释清楚就行了,省得找你麻烦。此外,一般的小企业刚注册时,专管员都会要求你核定征收的,你应该尽量申请查账征收。这样可以少交点税的。
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可以认证,暂时不抵扣。不交税也正常的
进项票是否当月认证当月须抵扣?“暂不抵扣”在增值税申报表附表二中怎么填?
中国会计社区官方微信公众号:会计通。>进项税抵扣的问题
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进项税抵扣的问题
尊敬的老师您们好:
& & & 麻烦您们在百忙之中抽时间帮我解答一个疑难问题,我们集团公司建造的固定资产(是一个酒店),取得增值税专用发票也是总公司的,现在子公司要经营该酒店项目,请问我集团公司可以抵扣该固定资产的进项税吗?如何才能更好的操作该业务让固定资产进项抵扣尼。
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一般纳税人企业所得税是属于查账征收吗
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一般纳税人网上申报是按A类报表申报,但管理员要求按=收入总额*2%*25%缴所得税,这不是小规模核定征收的吗?那这样申报的话申报表中的利润和损益表中的利润肯定是有冲突的.向大家求助这种情况下该怎么处理呢?
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争取,想办法说明你们是具备查账征收的条件和能力
同意二楼的说法,主要是要和税务沟通!另,核定征收,要么按收入或按成本征,申报表上的利润不做为征税基础,所以你按财务报表上的利润填写不影响核定征收的企业所得税!!
一般纳税人和小规模纳税人,是对增值税而言;按查账征收和核定征收,是企业所得税的二种征收方式。是不同的概念,其要求和规定是不同。
不同的税种,在管理中应尽可能地取得统一!
支持二楼的意见,努力吧
虽然是不同税种,小规模纳税人与一般纳税人是对增值税而言的。所得税应力争查账征收。便于管理。
这样的情况一般都是看当地税务部门是怎么操作的了,小地方的税务部门都喜欢简单化的操作,按所得率时行征收,象这样的情况我相信你那里不止你一户的吧,有的时候是没办法的事.
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对于工程类企业来说,工程建设周期长,体量大,基础设施模式多样,每种模式对应的增值税处理存在共性也存在差异。营改增后增加了增值税核算的难度。目前税收政策未明确每种模式情况下的涉税事务,纳税人存在较大的风险。本期嘉宾郭汉忠,是视野知行社的社员,在某工程公司工作,将其负责的增值税事项进行了系统整理。活动由元年云快报支持举办。
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