货币资金内部控制论文循环内部控制循环怎么做

温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!&&|&&
LOFTER精选
网易考拉推荐
用微信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
用易信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
阅读(7928)|
用微信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
用易信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
历史上的今天
loftPermalink:'',
id:'fks_',
blogTitle:'货币资金循环审计练习题',
blogAbstract:'& \r\n货币资金循环审计练习题一\r\n一、单选题:  1、银行存款余额调节表应由(  )来调节,以保证资产安定、记录准确。  A.采购员&& B.出纳员&& C.出纳员以外人员&& D.出纳员或记录员 \r\n2、仓库在产品台帐应由(  )来编制,以保证资产安定、记录准确。  A.采购员 &&&&&&&&&&&&&B.出纳员&& \r\nC.出纳员以外人员 &&&&&D.仓库保管员\r\n  3、抽查现金日记账记录时。审阅摘要栏一般是为了检查(  )。  A.现金支付业务的账务处理是否准确  B.有无坐支现象  C.有无超过规定的库存现金限额现象  D.现金收付业务是否合法 ',
blogTag:'',
blogUrl:'blog/static/',
isPublished:1,
istop:false,
modifyTime:0,
publishTime:8,
permalink:'blog/static/',
commentCount:6,
mainCommentCount:6,
recommendCount:0,
bsrk:-100,
publisherId:0,
recomBlogHome:false,
currentRecomBlog:false,
attachmentsFileIds:[],
groupInfo:{},
friendstatus:'none',
followstatus:'unFollow',
pubSucc:'',
visitorProvince:'',
visitorCity:'',
visitorNewUser:false,
postAddInfo:{},
mset:'000',
remindgoodnightblog:false,
isBlackVisitor:false,
isShowYodaoAd:false,
hostIntro:'',
hmcon:'0',
selfRecomBlogCount:'0',
lofter_single:''
{list a as x}
{if x.moveFrom=='wap'}
{elseif x.moveFrom=='iphone'}
{elseif x.moveFrom=='android'}
{elseif x.moveFrom=='mobile'}
${a.selfIntro|escape}{if great260}${suplement}{/if}
{list a as x}
推荐过这篇日志的人:
{list a as x}
{if !!b&&b.length>0}
他们还推荐了:
{list b as y}
转载记录:
{list d as x}
{list a as x}
{list a as x}
{list a as x}
{list a as x}
{if x_index>4}{break}{/if}
${fn2(x.publishTime,'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')}
{list a as x}
{if !!(blogDetail.preBlogPermalink)}
{if !!(blogDetail.nextBlogPermalink)}
{list a as x}
{if defined('newslist')&&newslist.length>0}
{list newslist as x}
{if x_index>7}{break}{/if}
{list a as x}
{var first_option =}
{list x.voteDetailList as voteToOption}
{if voteToOption==1}
{if first_option==false},{/if}&&“${b[voteToOption_index]}”&&
{if (x.role!="-1") },“我是${c[x.role]}”&&{/if}
&&&&&&&&${fn1(x.voteTime)}
{if x.userName==''}{/if}
网易公司版权所有&&
{list x.l as y}
{if defined('wl')}
{list wl as x}{/list}工具类服务
编辑部专用服务
作者专用服务
医院货币资金内部控制环境与方法的研究
目的:寻求医院货币资金内部控制的方法,以堵塞货币资金管理漏洞。方法:文章分析当前医院货币资金管理中存在的主要问题,针对货币资金内部控制环境进行深入研究,提出货币资金内部控制的方法。结果:货币资金是医院所有资产中流动性最强的资产,是保护国有资产安全的重要目标。内部控制作为医院管理的中枢环节,是防范风险的有效手段。货币资金内部控制的方法是堵塞货币资金管理漏洞的有效措施。结论:有效实施货币资金内部控制的方法可以确保医院资金良性循环。
Abstract:
Objective: Exploring the internal control methods of monetary fund to plug the loopholes in monetary funds management. Methods: This paper analyzes the vital problems in hospital monetary funds management, investigates the internal control environment, and proposes the internal control methods of monetary fund. Results: Monetary funds are the assets with the strongest in all assets of hospital, and the important goal of protecting the safety of state-owned assets. As the central link of hospital management,internal control is an effective means to guard against risks. The internal control methods of monetary fund are the effective measure. Conclusions: The effective implementation of the internal control methods of monetary fund could ensure the virtuous cycle of hospital funds.
作者单位:
江苏省省级机关医院,南京,210024
年,卷(期):
Keywords:
机标分类号:
在线出版日期:
本文读者也读过
相关检索词
万方数据知识服务平台--国家科技支撑计划资助项目(编号:2006BAH03B01)(C)北京万方数据股份有限公司
万方数据电子出版社今日新帖:2449 在线学员:7861
555795主题帖
论坛等级:论坛元老
学术级别:会计员
回帖:1321
经验:5946658
鲜花:<span id='flower
金币:<span id='medal0805
报名专栏☉整理货币资金循环 内部控制测试相关问题讨论及资料分享,并提供货币资金循环 内部控制测试相关资讯第十五章 生产与存货循环的审计注册会计师应当清楚了解被审计单位管理层管理生产...6.加强对货币资金收支业务的内部审计。库存现金内部控制的测试:1.了解现金内部...评论 | 分享到:第十五章 生产与存货循环的审计注册会计师应当清楚了解被审计单位管理层管理生产...6.加强对货币资金收支业务的内部审计。库存现金内部控制的测试:1.了解现金内部...评论 | 分享到:第十五章 生产与存货循环的审计注册会计师应当清楚了解被审计单位管理层管理生产...6.加强对货币资金收支业务的内部审计。库存现金内部控制的测试:1.了解现金内部...评论 | 分享到:第十五章 生产与存货循环的审计注册会计师应当清楚了解被审计单位管理层管理生产...6.加强对货币资金收支业务的内部审计。库存现金内部控制的测试:1.了解现金内部...评论 | 分享到:第十五章 生产与存货循环的审计注册会计师应当清楚了解被审计单位管理层管理生产...6.加强对货币资金收支业务的内部审计。库存现金内部控制的测试:1.了解现金内部...评论 | 分享到:第十五章 生产与存货循环的审计注册会计师应当清楚了解被审计单位管理层管理生产...6.加强对货币资金收支业务的内部审计。库存现金内部控制的测试:1.了解现金内部...评论 | 分享到:第十五章 生产与存货循环的审计注册会计师应当清楚了解被审计单位管理层管理生产...6.加强对货币资金收支业务的内部审计。库存现金内部控制的测试:1.了解现金内部...评论 | 分享到:第十五章 生产与存货循环的审计注册会计师应当清楚了解被审计单位管理层管理生产...6.加强对货币资金收支业务的内部审计。库存现金内部控制的测试:1.了解现金内部...评论 | 分享到:第十五章 生产与存货循环的审计注册会计师应当清楚了解被审计单位管理层管理生产...6.加强对货币资金收支业务的内部审计。库存现金内部控制的测试:1.了解现金内部...评论 | 分享到:第十五章 生产与存货循环的审计注册会计师应当清楚了解被审计单位管理层管理生产...6.加强对货币资金收支业务的内部审计。库存现金内部控制的测试:1.了解现金内部...评论 | 分享到:需要负责货币资金审计的助理人员提出的相关问题予以...应当结合财务费用项目的审计,测试Q公司本期反映的...(2)注册会计师在了解X公司销售与收款循环内部控制后...评论 | 分享到:RT资产负债表类的项目里没有“截止”的认定,为何货币资金要做截止测试?前面没目标,后面多一个底稿,前后不搭!而且在期间费用中也有截止测试,大多数是以货币资金收...评论 | 分享到:该交易循环中的另一项重大错报风险是采购的商品、资产被错误分类,即对本应资本...6.加强对货币资金收支业务的内部审计。库存现金内部控制的测试:1.了解现金内部...评论 | 分享到:3.生产与存货循环的审计(1)生产与存货循环的特点(2)生产与存货循环的内部控制和控制测试(3)生产与存货循环的实质性程序4.货币资金的审计(1)货币资金审计概念(2...评论 | 分享到:【解析】资产负债表日后如果以货币资金支付了应付款项,说明年前未入账的应付款...“主要业务活动”,从而测试和评价该业务循环的内部控制,在此基础上对该业务循环...评论 | 分享到:5.各业务循环的控制测试和实质性程序; 6.审计结果...①对控制的监督的含义 ②了解对内部控制的监督 ③对...(十七)货币资金审计 1.货币资金与交易循环 (1)货币...评论 | 分享到:1.企业应当按照《现金管理条例》、《支付结算办法》等有关货币资金内部会计控制的规定办理采购付款交易;2.企业财会部门在办理付款交易时,应当对采购发票、结算凭证、...评论 | 分享到:2.考虑到采购与付款交易控制测试的重要性,注册会计师通常对这一循环采用属性抽样...6.加强对货币资金收支业务的内部审计。库存现金内部控制的测试:1.了解现金内部...评论 | 分享到:1.企业应当按照《现金管理条例》、《支付结算办法》等有关货币资金内部会计控制的...2.考虑到采购与付款交易控制测试的重要性,注册会计师通常对这一循环采用属性抽样...评论 | 分享到:第十五章 生产与存货循环的审计注册会计师应当清楚了解被审计单位管理层管理生产...6.加强对货币资金收支业务的内部审计。库存现金内部控制的测试:1.了解现金内部...评论 | 分享到:货币资金循环 内部控制测试热门资讯货币资金循环 内部控制测试同类型推荐
最美女会计
楼主其他文章
会计培训 正保培训项目
  您尚未登录,发表回复前请输入学员代码和密码,或。
学员代码:
密  码:
10.59.0.30:Execute time :0.12业务循环中的内部控制
当前位置: 》
》 》业务循环中的内部控制
(课程编号:)
业务循环中的内部控制
《业务循环中的内部控制》培训目标
  【七大循环】了解内控体系的七大业务循环,明确业务循环中的风险  【业务循环】掌握采购、生产、销售环节的内部控制实务  【资本循环】掌握资本融通和固定资产管理等环节的内部控制实务  【风险管理】通过完善内部控制体系,提升企业风险管理水平
《业务循环中的内部控制》课程大纲
课程背景  2011年是中国的内控元年,上海财经大学商学院EDP中心多年来指导企业建立内控体系,带领企业走在内部控制规范化管理的前端。但是在企业在具体实施操作过程中,由于行业特点和业务的差异,如何在各个业务环节落实内控的作用,成为企业经营管理者面临的难题。我们一致认为体系是基础,实操才是根本,先进的理论体系如果不能付诸行动,也只是没有生命的理论。  针对企业的迫切需求,上海财经大学商学院EDP中心特推出从业务环节建立内控实施内控的课程。教您如何建立必要的职责分工、工作程序等制度,夯实业务循环中的内控建设,形成互相牵制、互相监督的内部控制环境。课程具有较强的实用性和操作性,旨在提高企业员工的内控规范意识,并加强监督和执行力,提升企业生产经营的效率和安全性。课程收益  【七大循环】了解内控体系的七大业务循环,明确业务循环中的风险  【业务循环】掌握采购、生产、销售环节的内部控制实务  【资本循环】掌握资本融通和固定资产管理等环节的内部控制实务  【风险管理】通过完善内部控制体系,提升企业风险管理水平培训对象   财务总监、内控总监   财务经理、内控内审经理  各业务部门经理和主管  各部门内控、内审人员培训大纲第1天  一、业务循环中的风险  - 内控的七大业务循环  - 内控建立与风险管理的关系  - 业务环节风险对企业的影响  二、采购及付款环节的内部控制  - 采购计划的制定和审批  - 采购业务的执行控制  - 供应商管理  - 质量验收监督  - 合同监督  - 应付账款管理控制  - 结账付款监督  - 付款控制策略  三、生产与存货环节的内部控制  - 不相容职务分离制度  - 成本预算、核算控制  - 存货的请购与采购控制  - 存货的验收与保管控制  - 领用与发出控制  - 盘点与处置控制  案例分析:  - 案例1:发现千里之堤的蚁穴――内控失败往往出现在业务循环中。  - 案例2:所在企业的哪个业务环节内控较弱?  - 案例3:是否因业务风险对企业造成较大损失?  - 案例4:如何从制度层面避免坏账?  - 案例5:存货控制对企业经营周期的影响?  第2天  &#61550;  四、销售交易环节的内部控制  - 权责分离与授权审批  - 销售环节充分的凭证和记录  - 销售控制的关键点  - 销售费用  - 销售价格  - 经销商管理  - 销售与收款中的业务控制  - 应收账款管理――坏账的风险  五、货币资金管理的内部控制  - 现金的流入和流出控制  - 业务程序审批制度  六、投融资活动的内部控制  - 工程项目投资的内部控制实务  - 长期股权投资的控制环节  - 对筹资合同或协议的相关控制  - 对资产取得及筹资费用的相关控制  - 对筹集资金的使用控制  - 筹资偿付控制  七、固定资产管理的内部控制  - 固定资产使用、维护环节的控制  - 固定资产处置环节控制  - 固定资产转移环节控制  案例分析:  - 案例6:固定资产内控舞弊案例  - 案例7:工程项目投资的预算执行控制  拓展应用:  - 应用1:您所在企业的筹资资本结构是否合理?
培训师介绍
、、、、、
业务循环中的内部控制、
《业务循环中的内部控制》在线报名
课程安排名称:&
业务循环中的内部控制(上海)
业务循环中的内部控制(北京)
业务循环中的内部控制(上海)
您的真实姓名:&
& * (请一定使用真实姓名)
性&&&&别:&
公司名称:&
E-mail地址:&
电话/手机:&
(电话请带上区号,谢谢)
参加总人数:&
交费方式:&
银行直接汇款
报名人员名单:&
&&&姓名 职务 联系手机 E-MAIL
其他需要咨询&&或确认的问题:&
验证数字:&
培训师:所在地:北京国际注册内部审计师培训师:所在地:武汉中国注册会计师&&讲师:了解《反不正当竞争法》修改意见稿中的商业贿赂概念与类型的修改动因了解《刑法司法解释九》对立案标准、量刑幅度以及疑难情形的规定了解FCPA执法的最新趋...&&讲师:如何确保企业人、财、物的安全和完整?如何确保信息的客观、完整和持久?如何确保企业的制度和经营决策得到有效实施?如何提高企业的经营效率和投资者的回...培训师:所在地:成都风险管理与内部控制实务专家培训师:所在地:武汉中国注册会计师&&讲师:如何确保企业人、财、物的安全和完整?如何确保信息的客观、完整和持久?如何确保企业的制度和经营决策得到有效实施?如何提高企业的经营效率和投资者的回...&&讲师:掌握先进的内部控制、风险管理、内部审计及职业舞弊等理论 掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部控制的效果并进行改进 提升管理层对内部控制自我...培训师:所在地:成都风险管理与内部控制实务专家培训师:所在地:武汉中国注册会计师&&讲师:如何确保企业人、财、物的安全和完整?如何确保信息的客观、完整和持久?如何确保企业的制度和经营决策得到有效实施?如何提高企业的经营效率和投资者的回...&&讲师:掌握先进的内部控制、风险管理、内部审计及职业舞弊等理论 掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部控制的效果并进行改进 提升管理层对内部控制自我...
企业关注最新文章
博锐登陆:用户名
[收藏本站]
博锐在线客服 
博锐微信号

我要回帖

更多关于 货币资金的内部控制 的文章

 

随机推荐