固定资产对账不平衡与财务对账不平衡

是软件的局限问题这个问题我親身遇到过,我教你具体方法解决:

1.如果发现前期计提的折旧费财务帐套余额与固定资产对账不平衡套账差异部分,可以用记账凭证调節平衡

2.在发现问题后,月末计提折旧费时在记账凭证中直接找平衡即可。

如有其他问题随时欢迎我们深入探讨。祝你顺手顺心并祝福元旦快乐!

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参考资料

 

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